你好!谁开发票给客户?

老师你好,想问一下,两个公司,同一个实际控股人,但是不同法人,20年有十几个员工,有一部分是A公司的,一部分是B公司,分两个公司申报个税,然后后面年底 不得发工资,年后他们生气了就一起起诉,起诉的时候都是以A公司名誉去起诉。后面法院就执行A公司,从A公司的的一个客户(应收款)里划扣了,现在这个钱我该怎么做分录 还有一个人是之前没有申报这两家公司的个税系统,是之前公司还没成立就帮拉散货的那种,一万块钱,现在也一起付了,要怎么做分录
老师好,两家校外培训共同招生,年底按总收入对半分成,那现在收到学费应该怎样做分录呢
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,我们公司有好几个人是按年付监理总监费的,也就是一次性在年初给8万,做到其他应收款,然后按签订的合同2年平摊,做成工资表的形式,冲其他应收款,这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的,但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平,有的借方有余额,有的贷方有余额,老师我现在需要将这些人的余额调平,现在应该怎么做呢,就是这些人也已经离职了,我一直也不能在账上就这么挂着
早上好老师,我家是电信工程公司,今年发生了300万的机械人工费,因为对方给了一小部分工程款,工程决算需要等2024年1月份出来数,发票就没给对方开,我想问劳务费发生记在工程成本里,收入没有确认,这样做合理么?具体应该怎么操作合规呢?会计分录怎么做呢?谢谢老师!
老师您好,请问我的明细账中的营业外收入-增值税免税结转,怎么和利润表中的营业外收入数值不一样呢,按理说做账软件都是自动生成的报表,不应该有错呀?请问这是怎么回事?(差额是:我在8月份刚接手这家小规模时,做了一笔调整分录 借:营业外收入-增值税免税结转 14.36 贷:应交税费-应交增值税 14.36 )
你好,在社保局医保局增员后成功并申报后。还需要在电子税务局里办理增员吗?还是直接在电子税务局社保申报及交款就行?谢谢你了
董孝彬老师,公司注销的话需要凭证吗?我公司现在打算注销,但是25年后半年的凭证和26的凭证还没有装订完,这样的话可以注销吗?
管理费用去年100万 其中未取得发票5万,所得税汇算调增5万 ,今年管理费用90万,包含将去年未取得发票的费用冲回了,汇算清缴这个5万怎么处理?
请问老师,公司实缴完用公示吗
外来人员在我们单位吃饭,交的钱,什么意思增值税视同销售
老师您好,公司成立的时候,为了出验资报告,以股东的账户转入了200万,随后这200万又转出到了借资金的这家公司。那么这个分录该怎么做呢?其实就是借了他们这200万走了一下过场。但是我得把这200万记在股东的实收资本上
去年记入制造费用的打样费一直挂在制造费用下未接转,当时说没发票的,现在又来发票了,但是开来的是成品发票,不是费用发票,这个如何调整?
老会计在电子税务局的资产负债表申报时,新一年的固定资产原值是上一年固定资产的净值,累计折旧不滚存,新的一年清零重新计提的,汇算清缴里填的原值和累计折旧又是账面上的,我现在接手,第二季度该怎么申报,
私人医院做账,建账是用什么会计制度?
以前年度房租费和物业费正常付的,发票正常入账,按月分摊,但是今年先付了房租,物业费没付,随意发票也没来,这个怎么分摊了
老师,只开收据,无票收入
你好,那你可以先借银行存款 贷预收账款
老师,先做预收等年底分完后做收入好还是现在一半做收入一半挂应付账款好呢
您好,先做预收,按月摊销
老师,内账这样做吗
您好,是的,就是这样做