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给客户返利2000, 这个月本来应该开票6000,然后冲减了这2000返利,实际开票4000,没有在发票上体现2000的返利,请问这2000的会计分录应该怎么做?

2023-06-02 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-02 10:43

你好,这样子的话,就不用管那个两千的。最终发票的金额跟应收的金额直接做就可以了。

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你好,这样子的话,就不用管那个两千的。最终发票的金额跟应收的金额直接做就可以了。
2023-06-02
您好,那你这样的话,相当于这个本来就没有收到这2000
2023-06-02
你好!借销售费用2000 应收账款4000 贷主营业务收入 6000
2023-06-05
你好 你们是支付的返利吧
2020-09-01
借预付账款 贷库存商品, 应交税费,应交增值税进项转出。 如果这个车已经结转了成本,借库存商品,借主营业务成本负数再加上这一个。
2024-07-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

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