你好,按照扣款之前的来做, 借其他货币资金,贷主营业务收入应交税费, 借银行存款财务费用,贷其他货币资金。

请问一下老师,就是我们是那种扫描到账的但是是第二天才到账的,就是月底的最后一天这个做成应收账款,那其中要扣除的手续费怎么做,我挂的应收是含手续费的,那我确认收入的时候哪样做,借银行存款,应收账款,贷主营业务收入,其中应收账款了包括了手续费的钱,那我要怎么体现
老师,我们停车场收费是银行扫二维,第二天扣完手续费后到账 那收入是当时扫描的钱还是第二天扣完手续费到账银行的钱?
老师,我们公司都是扫码收款,但是到账会扣0.28的手续费,那我的收入是怎么入账呢?
老师,扫码收款产生的手续费,是要统计出来计入财管费用-手续费科目是吗?那做账时收入是扣除手续费的到账收入,还是交易金额的收入?
你好,老师,我们公司的基本户收款都是通过第三方平台扫码进账的,到账金额 都把手续费扣除的。从4月份银行把每笔的手续费都做为银行补贴返给我们。像这样我们应该怎么入账。比如:扫码100元,手续费2元,基本户到账98元;这2元手续费以银行补贴方式直接返还到基本户。
我发现今年 6 月的增值税报表有误,导致纳税申报表的进项税额和账上的进项税额差 0.09 元,我知道是增值税表有误我想改 6 月增值税申报表,但是这样是不是 7~10 增值税报表都要改呢?要是后面都要改太麻烦了,我应该怎么办
老师待抵扣进项税我要是这月用不上那么多 我也全部勾选上 然后 结转的时候不结转那么多进项可以吗 就是10000的待抵扣 我全部勾选认证 然后在进项里面结转过去未交9000 留1000在进项里面可以吗
卖 原材料 和废料需要怎么结转收入成本呢 我们是做标准紧固件 也有卖 不锈钢线材,然后机床上冲下来的一些废 料 卖了需要结转收入成本
打印准考证网址是什么,麻烦发一下给我谢谢
我自己做市政的公司,可以再开劳务进项成本进来吗
欠缴税款 100017.07,产生罚款 600.01,补交掉税后要做进项税转出么
老师你好,公司是一般纳税人,之前进货是分录是借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额,没有认证,现在要认证怎么做分录
老师,请问要给公司估值应该怎么看
补缴往年小规模30万内减免的增值税,往年已经做了营业再外收入,现在要补交怎么做分录?
老师,麻烦问一下,去年8月开票,9月红冲的,原来会计根本没入账,我现在开票,银行存款对不上,他之前也没做预收账款,我应该怎么办,现在考虑的是勾稽关系,因为没有银行流水入账,能不能确认收入,如果确认收入那银行存款就对不上账了,因为没有这笔款入账,如果不做账,那税务已经开票报表怎么申报
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。