这个分录是正确的。现在政策是一个季度,30万是免税的,不是15 45万了。

老师,小规模纳税人有物业收入3%也有停车费收入5%,3%收入分录是借银行存款贷主营业务收入,那5%的收入借银行存款贷主营业收入应交税费增值税5%*不含税收入,分录是这样做吗? 每个月收入不超过15万季度不超过45万,就不用交增值税,对吗?
请问下我开出去发票,那个税,得怎么做分录,正常不是有收入,借银行存款,贷主营业务收入 应交税费,应交增值税吗 那我这个小规模不是没超15万免的吗?这个分录得怎么做,谢谢啊
个体户查账征收!报个人所得税经营所得的收入时如果是按不含税金额报的税,那么做账的时候就是借:银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样做账吗?那最后这个应交税费-应交增值税需要结转吗?怎么做分录!谢谢(如果我个体做账的时候没有区分税税金出来!含税确认了主营业务收入,这样可以吗?我报个人所得税经营所得时,也是按含税价报?)
你好,老师。我们是小规模企业。2022年4月税局有个免税政策。请问一下,做收入的时候分录,借:银行存款贷:主营业务收入。还是借:银行存款贷:主营业务收入,贷:应交税费-减免税。应该做那个分录呢?
老师,我们是个体工商户,小规模纳税人,季度不超30万,免增值税的。有个问题,就是,每做一笔销售,借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费销项税。季度末不超30,不用交增值税。那么季末,账面上应交税费,怎么处理呢?谢谢,需要结转到营业外收入吗?谢谢
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
然后符合减免政策,是借应交税费,应交增值税减免税额。贷营业外收入。
那个税我不是没交吗?
是的,符合减免,不交的时候转到营业外收入了,后面写分录了。
这个税做账里了,但没超过就不用交,那应交的增值税要怎么处理?
你好 是借应交税费,应交增值税减免税额。贷营业外收入
什么时候才做这个分录,年末吗?还是没季度末
你好 t是没季度末 这个
就是小规模,购进时增值税可以不分开,卖出去时就得把应交税费分开算是吗?然后到每季度末假如增值税免了,就是转到营业外收入里吗?
您好,是的,您的理解是对的。
小规模,在工程施工里归集成本,还是主营业务成本
有部分收入以后,结转成本的分录怎么做?
请说一下您具体是什么收入
主要劳务,但也有材料,机械,保险之类的,
你好,补充一下,是建筑劳务吗?建筑劳务通过工程施工规集是建筑劳务通过工程施工归集是对的。
请问假如我收到了部分工程款,结转的分录是什么?结转成本的比例是自己定吗?只要比收入少一点就可以吗?没法按完工百分比之类的。
按照收入的比例,结转对应比例的成本。
请问结转的分录怎么做?
借主营业务成本贷工程施工。
工程施工下没设置合同成本科目,直接就是工程施工,然后人工费。材料费,机械费用,间接费,可以吗?
可以设置合同成本,也可以不设置。