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请问下我开出去发票,那个税,得怎么做分录,正常不是有收入,借银行存款,贷主营业务收入 应交税费,应交增值税吗 那我这个小规模不是没超15万免的吗?这个分录得怎么做,谢谢啊

2023-06-02 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-02 13:19

这个分录是正确的。现在政策是一个季度,30万是免税的,不是15 45万了。

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齐红老师 解答 2023-06-02 13:19

然后符合减免政策,是借应交税费,应交增值税减免税额。贷营业外收入。

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快账用户8158 追问 2023-06-02 13:20

那个税我不是没交吗?

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齐红老师 解答 2023-06-02 13:20

是的,符合减免,不交的时候转到营业外收入了,后面写分录了。

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快账用户8158 追问 2023-06-02 13:22

这个税做账里了,但没超过就不用交,那应交的增值税要怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-06-02 13:27

你好  是借应交税费,应交增值税减免税额。贷营业外收入

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快账用户8158 追问 2023-06-02 13:29

什么时候才做这个分录,年末吗?还是没季度末

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齐红老师 解答 2023-06-02 13:29

你好 t是没季度末  这个

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快账用户8158 追问 2023-06-02 13:32

就是小规模,购进时增值税可以不分开,卖出去时就得把应交税费分开算是吗?然后到每季度末假如增值税免了,就是转到营业外收入里吗?

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齐红老师 解答 2023-06-02 13:34

您好,是的,您的理解是对的。

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快账用户8158 追问 2023-06-02 13:37

小规模,在工程施工里归集成本,还是主营业务成本

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快账用户8158 追问 2023-06-02 13:38

有部分收入以后,结转成本的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-06-02 13:45

请说一下您具体是什么收入

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快账用户8158 追问 2023-06-02 13:45

主要劳务,但也有材料,机械,保险之类的,

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齐红老师 解答 2023-06-02 13:52

你好,补充一下,是建筑劳务吗?建筑劳务通过工程施工规集是建筑劳务通过工程施工归集是对的。

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快账用户8158 追问 2023-06-02 13:55

请问假如我收到了部分工程款,结转的分录是什么?结转成本的比例是自己定吗?只要比收入少一点就可以吗?没法按完工百分比之类的。

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齐红老师 解答 2023-06-02 13:59

按照收入的比例,结转对应比例的成本。

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快账用户8158 追问 2023-06-02 14:00

请问结转的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-06-02 14:03

借主营业务成本贷工程施工。

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快账用户8158 追问 2023-06-02 14:05

工程施工下没设置合同成本科目,直接就是工程施工,然后人工费。材料费,机械费用,间接费,可以吗?

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齐红老师 解答 2023-06-02 14:10

可以设置合同成本,也可以不设置。

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这个分录是正确的。现在政策是一个季度,30万是免税的,不是15 45万了。
2023-06-02
嗯嗯,你很棒就是那样操作的哈
2022-09-16
小规模商贸企业对于不开票收入或者开普票的账务处理基本正确,完整分录如下: 确认收入时: 借:库存现金 / 银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 — 应交增值税 如果未开票收入超了季度 30 万需要交增值税,账务处理如下: 确认收入时: 借:库存现金 / 银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 — 应交增值税 实际缴纳增值税时: 借:应交税费 — 应交增值税 贷:银行存款 处理流程如下: 当企业发生未开票收入时,应在账簿中如实记录收入金额,并按照规定计提应交增值税。在季度申报纳税时,如果累计未开票收入和开票收入之和超过 30 万元,则需要计算应缴纳的增值税额,并在申报期内进行纳税申报和缴纳税款。如果未超过 30 万元,则可以享受小规模纳税人的增值税免征政策,此时,对于已计提的应交增值税,可以转入营业外收入或其他收益科目
2024-10-18
你好     你们小规模应该没有三级科目销项税的。  你直接做  借应交税费-应交增值税贷营业外收入-政府补助   
2021-03-23
享受生活服务免增值税这个现在不需要做应交增值税了,你申报的时候是不是填写其他免税额,填写其他免税额12栏做的分录没有应交增值税
2020-09-09
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