这个分录是正确的。现在政策是一个季度,30万是免税的,不是15 45万了。

老师,请问我们小规模餐饮公司会计做的帐,主营业务收入没有记应交税费,分录如下,借:银行存款,贷:主营业务收入,等这一季度要交增值税的情况下他直接借:应交税费-增值税,贷:银行存款,(他这个是不是按照开票系统开出的发票计算的增值税吗),那无票的收入不缴费,他这么做对吗,
我们开出去的销项发票是1个点的,做分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项 当本季末没有超过30万,不需要交增值税,那这个税金能否做成 借:应交税金-应交增值税 贷:营业外收入
小规模季度未超过30万,但是有收入,那我做账确认收入了分录是借:银行存款贷应收账款 借应收账款,贷主营业务收入 应交税费增值税—销账税,那收入在30万以下,免征增值税,那我下一步分录应该怎么做呢
老师,小规模纳税人有物业收入3%也有停车费收入5%,3%收入分录是借银行存款贷主营业务收入,那5%的收入借银行存款贷主营业收入应交税费增值税5%*不含税收入,分录是这样做吗? 每个月收入不超过15万季度不超过45万,就不用交增值税,对吗?
请问下我开出去发票,那个税,得怎么做分录,正常不是有收入,借银行存款,贷主营业务收入 应交税费,应交增值税吗 那我这个小规模不是没超15万免的吗?这个分录得怎么做,谢谢啊
支付工资的时候,借应付职工薪酬,贷,其他应付款,是什么意思呢,为什么贷方是其他应付款
六税两费是不是包括两费一金呢
你好老师,个体工商户户税务注销后,营业执照对大人有啥影响没有?
郭老师的意思是,我们取得这种二手车统一发票后,可以再要求卖方给我们开具一张专票吗?这样我们就可以抵扣进项税,然后现在卖出去也是按一般计税申报收入吗?那现在我们老板把这些车卖出去了,也是通过二手车市场开具的二手车统一发票,而且金额一辆才1万,,我们也要自己重新开票出去吗?如果对方要求开专票,我们也要开专票给他们吗?
小规模纳税人增值税报表,季度超过30万。季度无票收入填在第几行?普票收入填在第几行?
请问公司赠送样品会影响利润吗?赠送了样品后期又以返点形式返还给客户是一样会影响利润的吗?
被部分红冲的这张发票还能抵扣认证吗?
残保金本月申报不缴费会不会有滞纳金!
付个人借款,做现金流量是偿还本金支付的现金吗
找郭老师,这个算式,在会计里面是图一是亏,为什么不是图二这样算呢是赚钱?不理解。
然后符合减免政策,是借应交税费,应交增值税减免税额。贷营业外收入。
那个税我不是没交吗?
是的,符合减免,不交的时候转到营业外收入了,后面写分录了。
这个税做账里了,但没超过就不用交,那应交的增值税要怎么处理?
你好 是借应交税费,应交增值税减免税额。贷营业外收入
什么时候才做这个分录,年末吗?还是没季度末
你好 t是没季度末 这个
就是小规模,购进时增值税可以不分开,卖出去时就得把应交税费分开算是吗?然后到每季度末假如增值税免了,就是转到营业外收入里吗?
您好,是的,您的理解是对的。
小规模,在工程施工里归集成本,还是主营业务成本
有部分收入以后,结转成本的分录怎么做?
请说一下您具体是什么收入
主要劳务,但也有材料,机械,保险之类的,
你好,补充一下,是建筑劳务吗?建筑劳务通过工程施工规集是建筑劳务通过工程施工归集是对的。
请问假如我收到了部分工程款,结转的分录是什么?结转成本的比例是自己定吗?只要比收入少一点就可以吗?没法按完工百分比之类的。
按照收入的比例,结转对应比例的成本。
请问结转的分录怎么做?
借主营业务成本贷工程施工。
工程施工下没设置合同成本科目,直接就是工程施工,然后人工费。材料费,机械费用,间接费,可以吗?
可以设置合同成本,也可以不设置。