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账面上长期挂其他应付款(欠员工工资社保)怎么做好看些

2023-06-02 15:11
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-02 15:16

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学员您好,您的问题具体是什么?有截图吗?
2023-06-02
你好,放在其他应收款或者其他应付款都是没问题的,都不算错误。
2024-07-02
你好这个计入营业外收入就可以了。
2024-11-04
同学,你好,分录完整应该是这样的 工资计提: 借:管理费用-工资 管理费用-社保费(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费(公司部分) 扣社保费: 借:应付职工薪酬-社保费(公司部分) 其他应收款-社保费(个人部分) 贷:银行 次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2022-01-10
你好 一般纳税人先缴纳社保给社保局,再支付员工工资 计入其他应收款 因为公司帮员工垫付了个人部分 发放工资的时候要收回来 先从员工工资扣除该部分款项,再支付给社保部门的,则是计入到其他应付款科目 是先从工资里面扣了 然后要支出出去 所以用其他应付 一个是应该收回 一个是应该支付
2022-03-23
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