您好,这样的话,1公司需要作为主营业务成本的了
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
逆变器和光伏板产生的电费每户交20元钱电费够1年用,会计用个人支付宝付,这个钱可以向总部报销,我们是代理公司,安装服务的,这个怎么做账??
逆变器和光伏板产生的电费每户交20元钱电费够1年用,代理商会计用个人支付宝付,这个钱可以向总部报销,我们是代理公司,安装服务,这个帮总部交的电费代理商怎么做账
我们是代理商安装光伏的,逆变器和光伏产生的电费,代理商交电费可以到总部报销,现在是代理商公计交的电费,每户交30元,要交大概200户总部才报销到代理商账户上,现在我们代理商会计应该怎么操作?分录怎么写??
公司安装光伏的,逆变器产生的电费是公司员工在支付宝帮农户交费,这个交的电费可以到总部报销,但是要很多钱时一起到总部报销,但代理商员工垫付的,她报销,公司怎么写分录?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
我们是代理公司,这个电费可以到总部报销的,现在是代理商员工交的,现在要报销,分录怎么写?
那你们做 借 其他应收款 贷 银行存款,因为你们收回来
要积很多才能去总部报,现在代理商的员工垫付的,员工现在要报销,
对啊,你们不是不承担吗
借其他应收款 贷其他应付款一Xx人?是这样的吗?其他应收款二级明细怎么写?
对的,其他应收款就是给你们报销的单位以后你们收钱的,也就是总部