老工会的银行存款一定要做结余的账务处理,以便使财务报表和账务记录保持一致,确保账务真实、准确、完整。结余账务处理的具体步骤是:1.核实现金银行存款账户的余额;2.收集和准备期末财务报表,核算现金银行存款的期末余额;3.确定现金银行存款期末余额的税前金额和税后金额;4.在期末财务报表上记录现金银行存款的期末余额,以便进行下一步的财务处理;5.在总账账户上及时记录现金银行存款的期末余额,以便进行账务处理;6.审核现金银行存款账户的期末余额,并准备相关报表,以便进行下一步的审计。以上就是老工会结余账务处理的具体步骤,在做结余账务处理时,要认真核对,以确保账务真实准确,以免影响财务报表的准确性。
原工会户头已注销,将结余银行存款转到新成立工会该如何做帐?
老师你好,基层工会,工会注销剩余资金转入新工会,该如何做账
原有银行a的基本户销户,剩余金额转入新开的基本户b,这比往来账如何处理,会计分录(备注原来的银行a没有设置二级科目 没有 银行存款-a银行)
老师,你好,公司税务、工商均已注销,银行帐剩余两千多,转到了法人账户,这笔转账还需要做会计凭证吗
请问老师成立工会,如果单独做账那该怎么做?比如张三工资5000扣除工会10,剩余4990在公司账上计提工资是按照5000计提还是4990计提
@朴老师,追问次数用完,这个卡今天搞得了吗
老师,库存的入库金额和和出库金额,怎么计算周转率呢
老师,请问一下公司有工程款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,请问这笔款怎么做账呢
就是我在这上班,性格都变了。我每天都告诉自己,老板说什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架,真的好多时候根本不怪我,我也不知道咋了,总会跟这两个老板吵。
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
转出余额要怎么做账
是直接 借 结余 贷银行存款 还是要从其他支出过一手再结转?
是的,同学,直接转就可以了