关键是你最终统计确认没有

老师 请问差旅票 可以抵扣0.09的进项 填报的时候我在本期进项税额明细填报了 但是为什么没在主表里面显示着笔进项呢? 主表留底税额只显示认证的转票金额
老师好,10.1日抵扣了3张税票,增值税纳税申报进项表里10.2日了还未显示10.1日抵扣的税额?是怎么回事呢?抵扣发票统计表里已经确认抵扣了。
老师,为什么我四月纳税申报表里面的抵扣联明细显示0,实际已抵扣过两张发票
老师,我有2张海关的缴纳增值税的已经交了,而且在税务数字账户里面进项抵扣已经选了,抵扣了,这里我怎么填,为什么上面是显示填未申报的海关?
老师,我目前有两张进项票还没有抵扣,我可以留着以后抵扣吗,最多可以留到什么时候抵扣?这两张票是10月开的。像这种目前不抵扣的状态,要不要在进项申报表里面体现出来,比如:上期留底税额或者应抵扣税额合计本年累计这里面体现
固定资产一次性扣除的政策,请帮我找一下政策原文件或者补充文件
如果因为,对固定资产一次性扣除的政策理解的错误,享受了一次性扣除且未造成少交税款,这个会不会有什么实质性处罚?
老师您好,我公司实际主营收入已经大半年为0,靠租赁公司房产收入支撑,但是我们经营范围没有房屋租赁业务,可以找个有资质的外包公司把这个业务外包出去吗?我公司按实收租金纳税,房土税也照交,我公司会有什么行政及税务风险吗?
老师,我成立了一家会计公司,但是在本地实在招不到一名有经验的合规账会计,可以给我个思路吗?或者帮我推荐一个合适的
老师好,往年的投资款没有记到实收资本里面,现在调账要注意什么
资产两年累计超过五千万怎么操作账务
老师,有没有了解燃气公司的呢,
老师您好,我想问一下分公司和母公司两个的增值税是要分开核算吗?企业所得税是不是要合并核算?
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
统计确认过,系统都抵扣了
增值税纳税申报表都显示抵扣金额,但表三怎么就是0
什么表3要显示什么数据呢?
没有我抵扣的两分发票,显示金额0
自己手工填写数据进去
4月份的,5月已经报掉了,只是查询不到明细,现在手工也录不进去
那就是系统的问题了,下周再申报哈
老师你没看懂我的问题,我反应的是4月的问题,本期申报没有问题
4月的正常申报,查不到数据,就是系统问题了