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请给出详细解答过程,答案要详细,谢谢!
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麻烦给出详细的计算过程,谢谢老师
老师!!!想问一下!怎样进行申报啊!!!请给出详细过程!!!谢谢!!!
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房产税申报从租计税依据,用不含税金额嘛。但免增值税的情况,就要用含税价。 例如,小规模按季度申报,第一季度,第二季度都没超30万,都免增值税,但从去年年收入来看,她三四季度,会要交增值税。 a、b、c、d房产在一到四季度都陆续有收入,就是租金没有一次进账。那么,上半年房产税如何申报,用含税价还是不含增值税的价格?下半年呢?含税吗? 有些一季度,不到30万,二季度又超30万,交增值税的,这个上半年房产税如何申报?需要一季度用含税价,二季度用不含税价,分开填报吗?
老师您好,请问一下小规模纳税人卖的是蔬菜农产品,但是他在6月份的时候开了三张专用发票,选的税目不是蔬菜,金额都不是很大,税额加起来就2块9毛多钱。不,我直接这样子申报的话,会不会引起税务异常?取消免税的资
老师你好,我上个月有200的留抵税,本月应交增值税600元,本月做账结转增值税是借应交税费_转出未交增值税600 贷,应交税费_未交增值税600还是 借借应交税费_转出未交增值税400 贷应交税费_未交增值税400
请问,融资租赁的资产,其中一个月晚付款一天,收取了一点手续费,全部计入了营业外支出。最后一笔留购款100元对方只让支付了99.62元,说以前多支付了0.38元,现在这0.38元计入什么科目合适?
请问董孝彬老师在线吗?
26年收到25年退回的企业所得税,会计分录应该怎么做,谢谢
老师,请问企业所得税季报中应付工资是1-6月还是4-6月工资?
麻烦解析资本成本和股票内部收益率的区别 主要体现在计算依据和用途上,公式看似一样是因为都基于股利增长模型,但核心参数不同。
老师,前期代账公司做账,把账做错了,把一笔项目款钱,不知道怎么做平了,实际还有一笔质保金未收回来,后期我把账接了,没有管前期的账,直接做了,现在导致这边质保金收回来成贷方了,我应该怎么做才能让账平,不牵扯后期的还账,质保金41980入账后,导致我现在的应收账款为91500可是账面显示的是49520,这样的情况,我应该怎么做
名下有一个大概17或者18年成立的个体户,没有任何业务,也没开过票没报过税,也没做税务登记,现在老是发短信过来说是马上就征期结束了,要尽快报税,这个可以不管吗?后期可能也不可能有业务
1全年应缴纳增值税=(6500+50)*13%-352-300*9%-35*9%=469.35 全年应缴纳消费税=(6500+50)*30%=1965 城建税教育费附加=469.35*(7%+3%)=46.94 全年可直接在企业所得税前扣除的税费为=1965+46.94=2011.94
2.2018 年该企业实现的会计利润=(6500+50-2240-20-600-700-300+160-200-6-20-14)-2011.94-120 =478.06
3ABC广告费扣除限额%=(6500+50)*15%=982.5,230 可以全额扣除 利润总额=478.69,捐款扣除限额=478.69*12%=57.44,超出不得全额扣除 4AC职工福利费扣除限额=200*14%=28,实际发生20,在限额内,无需调整 业务招待费扣除限额1=80*60%=48,扣除限额2=(6500+50)*0.5%=32.75,取较小数 调增所得额=80-32.75=47.25 工会经费扣除限额=200*2%=4,实际发生6,调整6-4=2,调增2 职工教育经费扣除限额=200*8%=16,实际发生14,不调整 5企业应纳税所得额=478.69-100+47.25+18-160+2+10+70-57.44)=308.5 62018 年该企业应缴纳企业所得税=308.5*25%=77.125
同学,你这道题的答案意义不大,首先是增值税2018年的增值税在5月1日之前17%,之后16%, 研发费用扣除比例,教育经费扣除比例,这些年都不一样,包括免税农产品的扣除比例都会变动, 你的年份太老了,现行税法得不到题目中的答案,答案作为参考把
老师 你好 为什么不算装卸费呢
装卸费是普通发票,没办法抵扣进项税额
好的 谢谢啦 支付银行借款逾期罚款那个怎么算啊
那个罚款不需要算的,因为银行逾期利息罚款可以在税前扣除,不用调整所得额
谢谢老师
不客气哈,满意的话记得好评哦