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#提问#老师 购工装走的会计科目是 借:销售费用 贷:银行存款,假如从员工工资中扣回,会计科目怎么做?

2023-06-03 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-03 16:28

您好,那你们就就是  借 应付职工薪酬  贷 银行存款  其他应付款了

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快账用户9013 追问 2023-06-03 16:30

老师我怎么没看懂?

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齐红老师 解答 2023-06-03 16:31

一开始你计提的工资是借 某某费用  贷 应付职工薪酬,然后现在发放的时候,从里边扣除一部分

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快账用户9013 追问 2023-06-03 16:31

能不能借:应付职工薪酬 借:销售费用(负数) 贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-06-03 16:32

也可以,这个是可以的

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相关问题讨论
您好,那你们就就是  借 应付职工薪酬  贷 银行存款  其他应付款了
2023-06-03
您好,这个分录还关系到银行存款,一定要反结账到23年12月了,把10的分录红冲再做11的分录,如果没有银行存款我们可以不反结账,就把分录做在24年里,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
2024-08-15
你好!你们交电费给电力局的时候怎么做的分录?
2024-02-18
你好: 计提工资时,个人承担的社保费不用管。因为个人社保需要发工资时从个人工资里扣除
2021-01-24
同学你好 原分录负数红冲
2022-12-13
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