属于销售使用过的固定资产业务,通过“固定资产清理”科目来核算。 (1)转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)收到出售款 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 (3)结转清理账户(未考虑附加税费) 借:营业外支出 这个协议价有走公户吗?
1、去年购买汽车的进项发票已认证,今年准备进项转出,分录是?(今年卖车给员工 ,员工自己找人操作把原本来卖给员工二手发票是41万元员工开成了8万元二手车发票, 那公司就无偿的给员工,不过之前汽车价值85万元现在需要进项转出然后公司补交增值税),那么企业所得税和已经折旧的还有进项转出怎么样账务处理了
公司是小规模,3月份花了2万元买了一辆二手小汽车,如果5月份对外出售,出售价1万,收到1万元要不要交税? 老师:按出售价交增值税吗?借:银行存款/库存现金10000 贷:固定资产清理 9900.99 应交税费_应交增值税(小规模专用)99.01 老师:如果3月购进二手车,5月份同样价格卖出,也未开具发票,购进售出账务处理都不做行不行?正常3月份购进4月份计提折旧,现在也不计提折旧,当着没发生可以吗?
汽车做固定资产已提折旧两年现在卖出协议价17万,二手车行只开了一万元发票出去现在如何帐务处理
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
公司有一辆车子购买价4万,已折旧3.8万,剩净值0.2万,现公司经过二手车交易市场把车子卖掉收到现金12000元并收到二手车销售统一发票12000元,本月增值税申报时在未开票收入中申报,现会计分录:卖车 借:银行存款12000 贷:其他业务收入 10619.47 应交增值税-销项税额 1380.53 固定资产清理时 借:固定资产清理 2000 累计折旧38000 贷:固定资产 借:营业外支出2000 贷:固定资产清理 2000 这样做分录可以吗
发工资必须用公户打款吗?
我们是建筑公司,一般纳税人。这个月进项发票600万,销项发票500万。我是全部抵扣进项,还是留两个点出来交增值税呢?税控交增值税两个点,是每月2个点?还是按年2个点交?还是按项目2个点可以吗?
物业公司跟物业公司之间开的物业服务费发票需要缴纳印花税吗?
老师,客户把钱转到收钱吧,次日到账!这个收入分录怎么做合理
工资条出现负数,会有什么影响?
老师好,10月发9月工资,个人所得税是申报9月的工资还是10月的?
有一笔费用,金额38万,在2024年先付8万,直接入了管理费,今年9月又付了30万,这个要怎么摊销?
老师,请问一下我们长沙的客户收到车款后,车也是我们的,只不过让成都那边公司开票给客户拿政策置换补贴,我们先收款后打给成都包含给成都的服务费,成都再打车款给我们,成都只收服务费,那该怎么入账?我们开机动车专票给成都那边公司,成都那边开机动车发票给客户
你好这个是发票吗???
老师,公司做海外业务,通过阿里爸爸做的广告,开来的发票内容是-软件服务费海外直通车,这个怎么做账,按宣传费还是其他什么内容呢
如果走公户,就存在收款和发票不一致的情况,你只能把没开票的那部分也算作无票收入一起申报纳税。
全部都没走公司帐户,那只开一万发票帐上固定资产净值还有十多万
没走公户,按照以上分录,填写银行存款1万元就可以了。
清理收入一万那要亏损十几万
你这个没办法啊,为什么对方只能给你开一万元的发票呢?