属于销售使用过的固定资产业务,通过“固定资产清理”科目来核算。 (1)转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)收到出售款 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 (3)结转清理账户(未考虑附加税费) 借:营业外支出 这个协议价有走公户吗?

1、去年购买汽车的进项发票已认证,今年准备进项转出,分录是?(今年卖车给员工 ,员工自己找人操作把原本来卖给员工二手发票是41万元员工开成了8万元二手车发票, 那公司就无偿的给员工,不过之前汽车价值85万元现在需要进项转出然后公司补交增值税),那么企业所得税和已经折旧的还有进项转出怎么样账务处理了
公司是小规模,3月份花了2万元买了一辆二手小汽车,如果5月份对外出售,出售价1万,收到1万元要不要交税? 老师:按出售价交增值税吗?借:银行存款/库存现金10000 贷:固定资产清理 9900.99 应交税费_应交增值税(小规模专用)99.01 老师:如果3月购进二手车,5月份同样价格卖出,也未开具发票,购进售出账务处理都不做行不行?正常3月份购进4月份计提折旧,现在也不计提折旧,当着没发生可以吗?
汽车做固定资产已提折旧两年现在卖出协议价17万,二手车行只开了一万元发票出去现在如何帐务处理
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
公司有一辆车子购买价4万,已折旧3.8万,剩净值0.2万,现公司经过二手车交易市场把车子卖掉收到现金12000元并收到二手车销售统一发票12000元,本月增值税申报时在未开票收入中申报,现会计分录:卖车 借:银行存款12000 贷:其他业务收入 10619.47 应交增值税-销项税额 1380.53 固定资产清理时 借:固定资产清理 2000 累计折旧38000 贷:固定资产 借:营业外支出2000 贷:固定资产清理 2000 这样做分录可以吗
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
如果走公户,就存在收款和发票不一致的情况,你只能把没开票的那部分也算作无票收入一起申报纳税。
全部都没走公司帐户,那只开一万发票帐上固定资产净值还有十多万
没走公户,按照以上分录,填写银行存款1万元就可以了。
清理收入一万那要亏损十几万
你这个没办法啊,为什么对方只能给你开一万元的发票呢?