同学你好 按照提示的来改
公司购买4000手表分录,借管理费用一办公室贷其他应收款,这个分录对?附什么凭证!具体怎么操作才正确
处置的固定资产时,处置的出售价是不是低于账面上的净残值是亏损?处置的价值高于净残值是不是赚了?我这么理解对吗?
建筑劳务公司,雇佣按日结算工人,怎么申报工资?
你好老师同一个注册了6家个人户有什么风险?这个人应该交什么税费
你好老师小规模纳税人经营超市给工人发工资会计分录怎么做
老师,初始购置成本和初始投资成本不一样意思么
你好老师 小规模纳税人经营超市 买了一车各种水果蔬菜货款是12360元,运费2300元怎么做会计分录 运费怎么核算成本
老师,贸易公司,开增值税发票,进项XX商品规格型号为DN200*1.6mpa,开出去销项XX商品规格信号写成了DN200*1.6MPA,其它都是一样的,就是这个商品规格型号的大小写不一样可以吗?
每个月出纳先垫钱充话费200元,月底出来发票是198元,这个出纳报销单是报198还是200呢?
处置资产时第一步是清理账上的残值吗?第二步是清理处置资产的收入?最后清理是赚了还是亏了,是不是看账上残值金额和处置的收入比大小来判断赚了还是亏了呀?收入大于账面上的净残值就是处置赚了?
合计数不应该为0把
是不是最后应补税额合计数是对的,就没错
同学你好 对的 你按照提示的来改就可以
可是我本期认证的金额不是0,而且抵扣那里也可以查到所属期5月份金额是有的
同学你好 那你手动填写
认证金额合计数那里填,附表二我都填了
你有勾选的就可以
我勾选了,而且所属期5月份显示 增值税抵扣凭证已勾选情况 里有已勾选发票税额合计金额
同学你好 对的 直接勾选填写
是不是系统最后显示应交税费是对的就是正确的
对的 这个是正确的就对
那之前显示的错误还管吗?我都申报成功了,就差扣费了
同学你好 这个要更正
如何操作
要作废申报吗
之前的申报不对没有更正的话就要作废
点作废显示
点作废显示
这得更正申报的 一般是更正
我点的办税中心-申报错误更正,一直到出现这个,是显示有错误还只是提示
我点的办税中心-申报错误更正,一直到出现这个,是显示有错误还只是提示
附表二我填写的和往期的是一样的,分别是1栏2栏12栏35栏
数据没有变更的吗