不需要的,没有收入,不会有成本的。

老师您好,请问我这里的利润表行次第9栏,存货一栏为何是负9666.03元,行次第12兰的库存商品负14224.96元我知道是我们公司这个月销售库存商品结转成本的金额刚好是14224.96元,因为我们公司是去年年底成立,今年2月份我才来上班,所以以前的老板进货销货没有做账,我来上班时也没有进货单据,只是盘点后入仓库系统,因此没有做采购库存商品的账务处理,为何现在存货这里有个负9666.03和在产品4558.93?
老师你好,昨天的问题没有讲清楚,再问一下。一般纳税人,主要销售农机,刚开始的时候销售过履带,后来因为卖给个人,不需要开票,就没有开过票。2019年被税务查出2017年之前的好多履带专票进项票没有入账,被查之后入账了,导致现在履带库存虚多,而且没有进项税可以抵扣(可能因为是2017年之前的专票没有认证过,现在抵扣平台也没有这些进项税)。现在只有库存,没有进项税可以抵扣。现在无票收入申报的话只能全额交税?好多年没有开履带发票,现在无票销售的话会引起税务查账吗?
老师你好,我所在的公司目前主营业务是帮一家商贸企业做钢材加工贸易,每个月只会开加工费的票,支付工人工资,钢材采购和销售都不经过我们,每个月账务处理都没有委托加工物资这一项,直接只有加工费销项发票,以及一些零星的加工配件采购,现在我会每月把工人工资和零星的加工配件全部结转成本,我想请问我在做成本结转的时候,需要做什么样的附件呢,麻烦老师解答一下,谢谢
老师您好,有个账套刚开始核算医务室的账务,目前只有一个期初余额,平时就一些库存采购及报销支出,没有收入,这样的话需要每个月进行成本结转吗?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师你好,个体户汇算清缴,收入总额,自动带出来的金额是营业收入金额,营业外收入,也要加进去是吗
第一次摊销的时候为什么写已摊销0次,不应该写已摊销一次吗?如果1月是0次,那12月不是才11次吗?
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
老师,十年前,合伙企业从公户以投资款汇入 B公司150万,合伙企业按长期股权投资入账,前几天知悉B公司未经我合伙企业同意按借款入的账,当年我合伙企业的银行回单就是入资款,这家事怎么操作合规,多谢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
好的,谢谢老师!我们有个公司的账户,这个医务室账套又是独立的,在宁波,相当于外包,目前核算些平时的支出,社保公积金和工资都在杭州公司这边支出,我想问下,这样合理吗?
那是那个杭州这边给宁波那边开发票吗。
每月会有4万元要打给我们,我们开发票,然后政府的补贴款签的合同是给杭州的账户,所以很郁闷,不清楚4万元要是否打给宁波独立账户,社保公积金账务要不要挂其他应收款
那实际哪个企业给他提供的。
目前都是杭州支付社保公积金和工资,社保公积金在杭州缴纳,后面可能有些想在宁波缴,合同是杭州这个企业签的,政府补助进杭州账户,平时报销款宁波账户出
可以的,报销的时候出一个委托书,杭州委托宁波付款。还是坐到杭州的支出里面,宁波走代收代付。
那宁波这个账套是不是也要我们报税的呀,原来的宁波养老院的会计也不知道谁报,他们意思是既然承包给了我们,还给了银行账户让我们清算,就应该是是我们报税,原来是她们自己报的,那现在我们还得去重新申请登记税务再报税吗?
不用了 不用重新做税务登记,你接着他的来就行
您的意思是让她们的税号给我们申报吗?
对的,是的,是这么做的。
主要这个项目很棘手,前期会计都没有怎么交接,目前已经快半年过去了还没有头绪,那我之前的账务是否需要更改代收付?还是说以前的不变,后面开始所有的支出都走代收付?包括工资
你好,按照实际业务来就是。
实际业务不就是代收代付的,你们还能长期这么做?