不需要的,没有收入,不会有成本的。
老师,您好! 我想请教以下问题:1.本年合计与本年累计是一样的吗?他们之间有什么区别? 2.一月份本月合计的余额栏包括年初余额吗? 3.如果一个公司一年或者一个月,某个科目只发生一笔业务,那么是否需要本月合计以及本年累计? 4.如果一个公司只在十二月份发生业务,且某些科目明细账发生额借贷方相等,即没有余额,那么在本月合计之后是否还需要进行本年累计?(只在一个月发生业务,本月合计后没有余额!) 5.原材料的明细账需要每笔业务结出余额吗?有哪些明细账需要逐笔结出余额的? 谢谢!
老师好,我想请教一下,公司去年年底收购的,今年年初才有一点点自己的业务,其余的就是之前公司未完成的项目进度,6月之前以前遗留的项目进度已经结束,公司6月从辽宁搬回广州,今年1-6月的税务在辽宁注销了,8月开始在广州申报税务,那么账套是沿用之前的账吗,因为公司是收购的,之前的账套存在了很多应收应付、库存现金、实收资本的余额,这些余额跟现在的公司是没有关系的,那这个账应该怎么建呢?
老师好,我想请教一下,公司去年年底收购的,今年年初才有一点点自己的业务,其余的就是之前公司未完成的项目进度,6月之前以前遗留的项目进度已经结束,公司6月从辽宁搬回广州,今年1-6月的税务在辽宁注销了,8月开始在广州申报税务,那么账套是沿用之前的账吗,因为公司是收购的,之前的账套存在了很多应收应付、库存现金、实收资本的余额,这些余额跟现在的公司是没有关系的,那这个账应该怎么建呢?账务是按照现在申报表要做还是怎么样呢
老师您好,有个账套刚开始核算医务室的账务,目前只有一个期初余额,平时就一些库存采购及报销支出,没有收入,这样的话需要每个月进行成本结转吗?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师好!企业所得税申报页面现在有一个新增职工薪酬,已经计入成本的职工薪酬是指产线员工直接人工成本吧?管理部门职工薪酬不算的吧?实际发放员工薪酬是指已经发了的部分吗?计提未发的不算吧
老师你好,如果小规模纳税人,从个人手上收购塑料,这个没有发票,怎么才能作为库存商品
老师,申报增值税时,固定资产清理所产生的税在哪里項
退休的工资和那个就是退休返聘又开的工资,他俩合并到一起缴纳个税不?退休工资缴不缴个税。这个我知道,退休3000,返聘2000.我报个税就按2000报是吗
我们是全额计入的,缴纳了增值税后,再返还给业委会的,这笔款业委会给我们开的收据。这个我按您说的在105000表中做调减,这笔款税务那边会来核查吗?主要是我们没有发票,只有收据,跟他们签的合同
老师您好,新公司实收资本已经在九月用份现金交了,印花税该什么时候报,税费种认定信息上纳税期限是年,是应该在10份报还是26年1月份申报啊
老师,我公司虽然是机械租赁的,但是平时都是去接一些小工程,然后会用到。柴油跟汽油那些车是拉土啊或者拉其他东西,每次都是老板先去加油垫付,然后开票回来,那我会计分录怎么做啊
老师,车险计入什么会计科目
老师,我们是汽车融资租赁公司,我想问一下,我们最后开的车辆转让价(二手车),为什么后期过户还要开二手车机动车发票?
填报企业所得税 人数 填个税申报系统的人数吗
好的,谢谢老师!我们有个公司的账户,这个医务室账套又是独立的,在宁波,相当于外包,目前核算些平时的支出,社保公积金和工资都在杭州公司这边支出,我想问下,这样合理吗?
那是那个杭州这边给宁波那边开发票吗。
每月会有4万元要打给我们,我们开发票,然后政府的补贴款签的合同是给杭州的账户,所以很郁闷,不清楚4万元要是否打给宁波独立账户,社保公积金账务要不要挂其他应收款
那实际哪个企业给他提供的。
目前都是杭州支付社保公积金和工资,社保公积金在杭州缴纳,后面可能有些想在宁波缴,合同是杭州这个企业签的,政府补助进杭州账户,平时报销款宁波账户出
可以的,报销的时候出一个委托书,杭州委托宁波付款。还是坐到杭州的支出里面,宁波走代收代付。
那宁波这个账套是不是也要我们报税的呀,原来的宁波养老院的会计也不知道谁报,他们意思是既然承包给了我们,还给了银行账户让我们清算,就应该是是我们报税,原来是她们自己报的,那现在我们还得去重新申请登记税务再报税吗?
不用了 不用重新做税务登记,你接着他的来就行
您的意思是让她们的税号给我们申报吗?
对的,是的,是这么做的。
主要这个项目很棘手,前期会计都没有怎么交接,目前已经快半年过去了还没有头绪,那我之前的账务是否需要更改代收付?还是说以前的不变,后面开始所有的支出都走代收付?包括工资
你好,按照实际业务来就是。
实际业务不就是代收代付的,你们还能长期这么做?