你好,认证的在附表二三十五栏里面填写底库不完的主表自动留底。

老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
老师,我们有个异地项目在施工地预缴税款时多预交了增值税,按超过合同总金额的数字预交的,这个多预交的我本月申报也可以抵扣了吗?
老师,您好,我在本期认证抵扣的进项共计5份,但是抵扣了销项后,还多了33.5元。这个金额在填报申报时需要在(待抵扣进项税额,(一)下面的“本期认证相符且本期未申报抵扣26栏次”填列出来吗??
老师,我这个月进项税100,销项税100,应交增值税0 要异地预缴20,申报增值税的时候抵扣80,20是作为多交增值税是吗?
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?
老师,三个自然人的公司股权转让给另一个国企公司,三个自然人公司评估结果净资产是-314万,股权转让价格可以是0吗
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗
年终奖个税申报时,只申报了第一次发放的10万,其实是20万分两次发放的,在第二次发放时应该如何申报个税呢?
老师,这个异地预缴的11715.39就是填写在28行这个地方对吧
对的,是的,是这么做的。
这34出现负数不行,你这个28栏修改一下,需要抵扣多少写多少,附表四的实际抵扣金额也是和28栏一样。
那我34行这个地方多抵扣了就是负数了,这个地方怎么办
修改28行不就可以了
老师,你帮我看下主表和附表四填的对不,销项52719.24,异地预缴11715.39,进项抵扣41501.59
你好,这个28填写和24栏一样的。
嗯,是一样的数据
15栏出现的负数,你看下从几月份开始出现的,第一个月出现负数的时候,你看上一个月你怎么填写的,是不是25栏小于30栏了
这个是代账公司做的从一月份开始就是负数
你去看一下什么原因的,如果你不想管的话,你就别动了。
25栏自己修改不了的。
假如我预缴的税款全额抵扣,然后多认证的进项是不是要在第14栏进项税额转出这里填写多抵扣的金额
允许抵扣的吗?允许抵扣的你不需要转出啊。
都是专票可以抵扣的,那我就把异地预缴更改一下留497.74不抵减,然后下月的时候这个497.74系统自动带出来么显示在哪一行
自动不自动,你看一下你系统一般都是需要手动填写。
手写的话,那我这个异地预缴留底的497.74是填写在第13行上期留底税额么
他不会在主表里面体现的,在附表四期末余额里面,下一个月会在期初余额里面显示。
哦然后我就用期初加本期发生的,实际想抵扣多少就填多少就可以了是吧
对的,是的,可以这么做的。