你好,认证的在附表二三十五栏里面填写底库不完的主表自动留底。

请问老师,我公司本来这几个月我故意不抵扣进项后是需要缴增值税的,可是上面税局突然把财务报表改成了季报,税款也申请了延期申报。那么问题来了,我的进项是该抵扣还是不抵扣呢?抵扣的话我担心季报的时候增值税就又会变成不需要交了。不抵扣的话已经这么多个月没认证进项票不正常啊
本月进项票抵扣平台显示有一张已抵扣的进项票非正常,提示需要做进项税额转出,如图三)我就把进项税额转出这个金额做到账里,今天申报时候填在了增值税附表二里面的20栏,如图一)确认申报后提示我这个,如下图二
老师 请问我们这个月认证了一笔进项税 但是不申报抵扣 用来留底扣税 在增值税本期进项税额明细填申报抵扣进项还是待抵扣进项税呢 我选的待抵扣进项税 但是一申报后会产生缴纳税金 不知道怎么回事
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,这个异地预缴的11715.39就是填写在28行这个地方对吧
对的,是的,是这么做的。
这34出现负数不行,你这个28栏修改一下,需要抵扣多少写多少,附表四的实际抵扣金额也是和28栏一样。
那我34行这个地方多抵扣了就是负数了,这个地方怎么办
修改28行不就可以了
老师,你帮我看下主表和附表四填的对不,销项52719.24,异地预缴11715.39,进项抵扣41501.59
你好,这个28填写和24栏一样的。
嗯,是一样的数据
15栏出现的负数,你看下从几月份开始出现的,第一个月出现负数的时候,你看上一个月你怎么填写的,是不是25栏小于30栏了
这个是代账公司做的从一月份开始就是负数
你去看一下什么原因的,如果你不想管的话,你就别动了。
25栏自己修改不了的。
假如我预缴的税款全额抵扣,然后多认证的进项是不是要在第14栏进项税额转出这里填写多抵扣的金额
允许抵扣的吗?允许抵扣的你不需要转出啊。
都是专票可以抵扣的,那我就把异地预缴更改一下留497.74不抵减,然后下月的时候这个497.74系统自动带出来么显示在哪一行
自动不自动,你看一下你系统一般都是需要手动填写。
手写的话,那我这个异地预缴留底的497.74是填写在第13行上期留底税额么
他不会在主表里面体现的,在附表四期末余额里面,下一个月会在期初余额里面显示。
哦然后我就用期初加本期发生的,实际想抵扣多少就填多少就可以了是吧
对的,是的,可以这么做的。