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甲增值税一般纳税人,2019年的3月审计中发现2018年12月少计销售的入10000元,成本7000元,此时该企业2018年企业所得税汇算清缴还未完成,按客户的要求,企业对本次补记的销售收入开具13%的增值税发票。要求:在2019年3月的会计账务上做出差错更正的调整分录。

2023-06-05 14:20
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-05 14:22

借:应收账款             1130 贷:以前年度损益调整          1000 应交税费——应交增值税(销项税额) 130 借:以前年度损益调整          700 贷:库存商品             700 借:以前年度损益调整          75 贷:应交税费——应交企业所得税     75 借:以前年度损益调整          225 贷:利润分配——未分配利润      225

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借:应收账款             1130 贷:以前年度损益调整          1000 应交税费——应交增值税(销项税额) 130 借:以前年度损益调整          700 贷:库存商品             700 借:以前年度损益调整          75 贷:应交税费——应交企业所得税     75 借:以前年度损益调整          225 贷:利润分配——未分配利润      225
2023-06-05
您好,这个是全部的吗
2023-06-05
您好,这个是全部的吗
2023-06-05
因为用的不是新准则哦
2023-11-07
你好 ①假设甲企业为一般纳税人,2020年9月2日销售一批产品的会计分录 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) ②假设甲企业为小规模纳税人,2020年9月2日销售一批产品的会计分录 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税 ③假设甲企业为小规模纳税人,2020年9月30日缴纳该批产品的增值税的会计处理 借:应交税费—应交增值税 , 贷:银行存款 ④结转产品的生产成本 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-11-10
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