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老师,收到已经退货的供应商的负数发票,我直接做负数冲进项税就可以吧,不用再转出了吧

2023-06-05 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-05 16:09

这个进项税的那个科目需要做应交税费-增值税-进项转出

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快账用户5844 追问 2023-06-05 16:12

您把凭证写一下

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齐红老师 解答 2023-06-05 16:16

借:原材料 负数       贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户5844 追问 2023-06-05 16:28

我没认证还需要进项税转出?

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齐红老师 解答 2023-06-05 16:32

没有认证就直接冲减你原来做的分录

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这个进项税的那个科目需要做应交税费-增值税-进项转出
2023-06-05
可以的,可以这么做的。
2023-06-05
是的,对的,是这么做的。
2024-12-03
你好,要是普通发票是直接开负数发票。专用发票需要先开信息表。
2023-06-07
同学你好 可以抵扣的就不用转出
2021-12-30
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