你好,只有退回,没有正常的销售吗?

老师,你好。我们是小规模纳税人,因为之前沒有办开发票统,就有10万收入未开发票,现在申报增值税:小规模纳税申报系统中,请问数据10万填在第一张表中(四)免税销售额一其他免税销售额栏中吗?
老师好,小规模纳税人,4到12月的普票都是免增值税的,可是有几笔发票退回来,冲红,造成增值税为负2000,申报的时候,怎么申报呢,负数申报不了
老师您好,请问小规模纳税人发生销货退回,申报增值税时,销售额为负数,系统里无法申报,怎么处理?
老师好,请问小规模纳税人增值税申报,只开了张红字专票,申报的时候要怎么填呢,销售额填负数没法报。
尊敬的老师,您好!小规模纳税人,按季度申报增值税,一个季度发生有票的销售收入35万,同时发生无票的稍售收入45万,请问申报增值税申报表时,分别填在哪栏?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
老师你好,可以告知一下生产生活服务的税收分类编码是多少吗?
老师好,咨询一下现在全国不是都普及社保基数要和工资保持一致,但是我们老板又不想按实际工资申报社保,有没有什么合规的办法
郭老师,去年账做错了,本来要记费用科目,记成其他应付科目,我可以这个月把凭证冲了,按正确的记账吗,金额有8万
老师,公司未分配利润有15万,实缴100万,出让方之间时是夫妻关系,老公把百分之85的股份转给老婆,这样出让价格可以以85万转,然后需要交个人所得税吗?
我们是一家住宿,餐饮宾馆服务业从6月发票新规后,这月正好架设太阳能热水器管,找了两个师傅安装干活,14天人工费是5000元,这个在新规下,可以开劳务费发票,
一个这样的问题,就是我们公司取得了厂房和机器设备的专票,他能不能去抵扣,我们销售货物的销项票?
老师,是退回的大于销售的,本月退回的是以前月份的销售发票,本月的负数发票金额大于正数发票金额。
你好,本月的负数发票金额大于正数发票金额,这样是无法申报的(因为税局是无法通过负数收入申报的)
那这个要怎么处理呢,去大厅申报吗?老师
你好,需要去大厅填表申报(通常需要做无票收入申报,使得整体收入大于或等于0)
老师,我们是加上无票收入都是负数,退回的金额有点大,也不敢虚做很大的无票收入吧。这种情况是不是只有去大厅报了呢?老师。
(是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,我是对您括号里的内容有疑问,我理解的意思是,可以做些无票收入来使负数变成正数,就可以在系统里申报了,是我理解错了?
你好,不管是去税局,还是自行申报,都需要这样处理啊 去税局大厅,负数收入也是无法申报的
不好意思,老师,以前没遇到过这种情况,所以不懂,意思是自己也可以在系统里处理吗?
你好,是的,是可以的