包含 5000÷1:05按照这个来确认收入
老师,劳务派遣公司选择差额开票功能开票,备注栏的差额部分包括派遣人员工资和社保。这个社保是指单位承担部分和个人承担部分的合计数,还是只包括个人承担部分呢?
老师,您好,请问劳务派遣公司收到派遣劳务费21000.扣除给派遣员工发放的工资18240,这个开发票按差额征税开一张普通发票,最后显示的销售额和税额是20868.57和131.43,然后备注栏是差额征税:18240吗?
劳务公司支付给派遣公司的服务费能作为成本列到差额部分开票吗?就是差额部分等于工人工资加服务费,这样可以吗?
劳务派遣按差额计税,具体怎么开票?比如收到派遣服务单位100万元,本公司支付工资80万元,那么差额是20万元,差部分按20万÷(1+5%)×5%交纳增值税,这20万是开专票吗?剩下的80万是开普通发票还是开收据?
老师:请问:劳务派遣公司开差额征收的发票,录入含税销售额和扣除额,备注栏注明差额征税,我想问扣除额是工资和社保的和吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
这个是附表1。这个申报的收入填58,251.43吗?,
你好,含税的销售额是多少的?
上面有啊,你看一下
按照你上面这个来的是的
那我开具的发票就有30多万,我的收入才5万多块钱,是这样吗?
按照上面的表,主表的收入填多少?
是的 主表的销售额就是58251.43
那做账怎么做?
我开票开了30多万,做主营业务收入就做58,000多吗?
本期扣除额就是他支付的工资差额30多万。。那支付的工资差额就计入成本,5万多计入收入。如果每个季度都是这样子那不亏损100多万,
还是主表就是这样子填58,000多。。,企业所得税表收入就填361517÷1.05报收入
主营业务收入30/1.05 账上做这个 交税是30-成本)/1.05*5% 主表就是这样子填58,000多。。,企业所得税表收入就填361517÷1.05报收入 这个对
那增值税申报表收入跟企业所得税收入就不一致,这个有影响吗?
你好,这里不影响的,忽略举行。
这里不影响的,忽略就行。