包含 5000÷1:05按照这个来确认收入

劳务公司支付给派遣公司的服务费能作为成本列到差额部分开票吗?就是差额部分等于工人工资加服务费,这样可以吗?
劳务派遣按差额计税,具体怎么开票?比如收到派遣服务单位100万元,本公司支付工资80万元,那么差额是20万元,差部分按20万÷(1+5%)×5%交纳增值税,这20万是开专票吗?剩下的80万是开普通发票还是开收据?
老师:请问:劳务派遣公司开差额征收的发票,录入含税销售额和扣除额,备注栏注明差额征税,我想问扣除额是工资和社保的和吗?
劳务派遣公司,开具的劳务派遣差额征收发票。他的收入包括差额部分支付的工资吗?,等于就是他开具的差额发票是5000元。,发票上备注栏注明支付工资3000。,这个收入是算5000,还是算2000?
老师,收到劳务公司开具的劳务派遣费发票,需要开具的劳务费金额是23100元,劳务公司开具的发票金额是23760元,劳务公司在发票备注栏备注扣除额是23100元,发票上方显示差额征税,老师,那我收到发票账务怎么处理里?
会计实务中,非货币性交换,分录可以理解为买卖双方的货物吗,对企业的损失,是对方的公允,减去账面价值,这样理解对不对呢?
23、2025 年1 月1 日,甲公司购入A 上市公司股票并划分为交易性金融资产,共支付款项2 030 万元,其中包括已宣告但尚未发放的现金股利100 万元、相关交易费用50 万元。2025 年12 月31 日,该项交易性金融资产的公允价值为2 000 万元。不考虑其他因素,甲公司2025 年度因该项交易性金融资产影响当期损益的金额为( )万元。 A 20 B 70 C150 D170 你好,这题算了好几遍了,总选a?这题答案是B,具体怎样理解?
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
这个是附表1。这个申报的收入填58,251.43吗?,
你好,含税的销售额是多少的?
上面有啊,你看一下
按照你上面这个来的是的
那我开具的发票就有30多万,我的收入才5万多块钱,是这样吗?
按照上面的表,主表的收入填多少?
是的 主表的销售额就是58251.43
那做账怎么做?
我开票开了30多万,做主营业务收入就做58,000多吗?
本期扣除额就是他支付的工资差额30多万。。那支付的工资差额就计入成本,5万多计入收入。如果每个季度都是这样子那不亏损100多万,
还是主表就是这样子填58,000多。。,企业所得税表收入就填361517÷1.05报收入
主营业务收入30/1.05 账上做这个 交税是30-成本)/1.05*5% 主表就是这样子填58,000多。。,企业所得税表收入就填361517÷1.05报收入 这个对
那增值税申报表收入跟企业所得税收入就不一致,这个有影响吗?
你好,这里不影响的,忽略举行。
这里不影响的,忽略就行。