您好,没有其他报表需要更正

你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
老师,我调了22年的账,然后现在把23年第一季度的申报表更正了,那第一季度所得税申报表需要改吗?
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?22年的财务报表需不需要更正
老师,税局检查后补去年的收入,补税时大厅人员更正了增值税申报表和企业所得税年报,这个需不需要更正企业所得税季报和财务报表季报和年报?
老师,请问非营利组织,上级拨了款,然后再拨给支部委员会,请问这个有发票或收据的吗
预交的税款预交的税款一般多长时间系统自动会带到主表中
老师,我们是一般纳税人,开具了6个点的技术服务费发票,在申报增值税主表,6个点的服务费应该填在那一列呢?
老师你好就是我给公司办了一个一般户我需要到电子税务局操作什么吗?
我们现在有个劳务公司,然后是去年 25 年 1 月份成立的。然后是现在的话就是干活的农民工的工资都是有甲方他们给代发了,然后把工资代发了,但是这些农民工的话我们也没有签什么合同,但是代发的这一份工资,我给他申报了工资薪金个税。现在税务局意思是我给他申报工资薪金的话是不对的,意思是公司又没有买社保这些什么的,然后让农民工去代开劳务发票,这应该是怎么样是比较符合政策合理的?
未开票收入的凭证是这样做吗:借:应收账款,贷:主营业务收入、销项税额
供应商原本给我们总价27173元、开一个点普票、现在要开9个点专票、让我们补8个点税金、这个税金怎么算
公司工程项目做农民工工资表发放,这些民工可要申报个税
您好老师,我公司是做会展的,给参会领导报销的车费,不是本单位员工,怎么做账,进项税额能抵扣吗
一般纳税人和小规模纳税人,26年收到个税手续费,税率分别是多少
22年的财务报表不需要吗?
您好,申报企业所得税也就同时申报更正的财务报表
用以前年度损益调整,一定修改以前报表
老师,不懂,不是22年账已结,怎么还去改22年的财报?在23年用以前年度损益调整,
是的,调表不调账,因为更正申报税务数据,所以需要还原对应期间财务报表,
最好反结账到去年 凭证也做到去年 然后到大厅更正12月的增值税申报表、所得税季报、第四季度的财务报表、年报所得税、年报财务报表,1季度的资产负债表
老师,这样操作可以吗
您好,不建议修改以前账套,用以前年度损益调整是正确的
用以前年度损益调整,申报表需要到大厅更正那些?
与反结帐更正后的所有数据都相同
然后到大厅更正12月的增值税申报表、所得税季报、第四季度的财务报表、年报所得税、年报财务报表,1季度的资产负债表,意思这些报表都得改
您好,看税务如何认定,若还原对应月份,不一定仅仅12月报表
就是12月份的,考试
老师,就是12月份的
那就更正12月及以后期间报表
然后到大厅更正12月的增值税申报表、所得税季报、第四季度的财务报表、年报所得税、年报财务报表,1季度的资产负债表,意思这些报表都得改
这些都得改?
是的,您的理解非常正确