您好,没有其他报表需要更正

老师,我司2019年收入少报5万元,现在更正申报5019年年度申报表外,是否要更正申报5019年的季度增值税申报表?
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?22年的财务报表需不需要更正
老师,税局检查后补去年的收入,补税时大厅人员更正了增值税申报表和企业所得税年报,这个需不需要更正企业所得税季报和财务报表季报和年报?
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
22年的财务报表不需要吗?
您好,申报企业所得税也就同时申报更正的财务报表
用以前年度损益调整,一定修改以前报表
老师,不懂,不是22年账已结,怎么还去改22年的财报?在23年用以前年度损益调整,
是的,调表不调账,因为更正申报税务数据,所以需要还原对应期间财务报表,
最好反结账到去年 凭证也做到去年 然后到大厅更正12月的增值税申报表、所得税季报、第四季度的财务报表、年报所得税、年报财务报表,1季度的资产负债表
老师,这样操作可以吗
您好,不建议修改以前账套,用以前年度损益调整是正确的
用以前年度损益调整,申报表需要到大厅更正那些?
与反结帐更正后的所有数据都相同
然后到大厅更正12月的增值税申报表、所得税季报、第四季度的财务报表、年报所得税、年报财务报表,1季度的资产负债表,意思这些报表都得改
您好,看税务如何认定,若还原对应月份,不一定仅仅12月报表
就是12月份的,考试
老师,就是12月份的
那就更正12月及以后期间报表
然后到大厅更正12月的增值税申报表、所得税季报、第四季度的财务报表、年报所得税、年报财务报表,1季度的资产负债表,意思这些报表都得改
这些都得改?
是的,您的理解非常正确