你好,截图附表一看一下的。

为什么江苏省增值税申报表一的9%税率的货物及加工修理修配劳务和13%税率的货物及加工修理修配劳务的价税合计一栏是横线,及后面的销项应纳税额都是横线???这是什么意思
老师我上月开了增值税电子普通发票,现在报税的时候附表一 显示在了 免税 货物及加工修理修配劳务 上 是错的?我开票的时候税率写0 就出来了免税 正确的应该自动读取在免抵退税 货物及加工修理修配劳务上 是哪个环节错了?
13%税率的货物及加工修理修配劳务9%税率的货物及加工修理修配劳务主要是这二项一般计税的不用填写,问下为什么?不是也要交税的吗?为什么不写呢?
老师,我们即销售货物,又有维修服务,增值税附表1是不是都填列在13%货物及加工修理修配劳务这一栏呢?
未什么我开的9%货物及加工修理修配劳务在增值税表一中不显示税额呢
老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
老师,看完题目如何判断用那个会计科目
厂家返利我直接入了主营业务收入对吗?正确的是怎么做
老师,账面库存少,实际库存多,注销前如果开票,在没有进项的情况下直接开出缴纳13个点的增值税,然后结转成本少一点,利润出来交5个点的所得税,请问老师这样处理合适不?
老师按未来使用法跨年费用24年发生的费用报销,在25年报销,25年汇算清缴需要调增吗
A合伙企业、B有限公司都是一个老板的,A是B的股东,占股60% 18年老板转1000万给A(借款),A将1000万转给B(投资款),借长期股权投资,贷其他应付款 现A准备注销,所以成立了C有限公司,A所持B的60%股权作价0元转让给C(股转已完成) 请问A的其他应付款和长期股权投资怎么处理?
2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师好……! 我怎么改不了自己的毛病,2份工作都是因为自己说了预算上的错误,试用期都没通过……… 怎么就改不了那?
老师你好,如果公司11月份开始跨境电商备案,海关备案,11月份的收入可以享受免税对吧。那10月份有亚马逊平台有销售货物但是未备案,那第四季度小规模公司怎么申报收入呢?
【浙江省税务局】尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您进行核实确认,如属申报错误,请及时进行更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失。 浙江税务 2025年11月5日 老师,我们有收到这条提醒,是需要怎么去对比处理呢?谢谢老师
老师你帮我看一下
哦你这里怎么是灰色的?你看下你有这个税种认定吗。
你开的是什么业务的发票?
在哪里看税种认定啊
电子税务局,我的信息企业信息里面有。
老师你看是这样的
9%的你开的是什么业务的?
上面没有9%的这个税种认定,你有这个经营范围吗?如果有的话,找你税务局给你增加。
是这个老师
没有这个税种认定,找你税务局给你增加。
是要增加了才能报本月的税是吗,还有别的办法吗
是的,没有其他的方法。
我可以填在它下面一行,9%税率服务,不动产这一行吗
可以的,可以这么做的。
老师什么情况下进项税额加计扣除5%,之前的会计跟我说这家进项税额加计扣除5%
你好,现代服务、电信、邮政服务收入占总收入的50%以上就可以。
老师如果有加计抵减,需要填写哪里呢,是手动填上去吗
付表示本期发生额和实际抵扣金额。主表19行自动取数,需要自己填写。
附表四刚才打错了
是附表四需要根据自己的进项发票,看哪些是属于加计抵减的,自己算出来填上去是吗老师
你好,你有特殊业务吗?没有的话,当月的进项税额乘以5%填写到本期发生额,需要抵扣,填写实际抵扣金额。