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老师,我想问下,固定资产报废出售,没有收到卖出的款项,是0元,应该怎么入账呢

2023-06-06 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 14:31

借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产

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快账用户2901 追问 2023-06-06 14:31

不需要计提销项税吗

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齐红老师 解答 2023-06-06 14:32

把固定资产冲掉就可以了

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借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
2023-06-06
你好,借固定资产清理,借累计折旧贷固定资产 ,借银行存款,贷固定资产清理,贷应交税费、应交增值税销项税额, 然后固定资产清理,借方和贷方的差额转入营业外收入或营业外支出。
2022-10-08
借银行存款 贷其他业务收入 应交税费
2023-09-23
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-04-16
那科目应该是挂:借应收账款
2023-03-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

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