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老师,公司有一个人挂靠社保,但是他把钱都搭载了私账上,私账也不会打到公账,外账的分录要怎么写。

2023-06-06 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-06 14:54

你好。正规的处理就是和单位员工一样做工资,然后申报社保。

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快账用户1088 追问 2023-06-06 15:02

老师,就是这里。218714.29是应发工资一栏。我这里是计提借管理218714.29,贷应付职工。 还是说把415.49这个金额加上去,计提219129.78?

老师,就是这里。218714.29是应发工资一栏。我这里是计提借管理218714.29,贷应付职工。
还是说把415.49这个金额加上去,计提219129.78?
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齐红老师 解答 2023-06-06 15:10

415那个我不清楚是什么数据。

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快账用户1088 追问 2023-06-06 15:11

415.49就是个人应该承担的社保钱

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齐红老师 解答 2023-06-06 15:17

计提的工资包括这个在内。

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快账用户1088 追问 2023-06-06 15:18

我按照表里现在的数据计提的话就是借管理218714.29,贷应付职工。借管理27770.4(公司承担社保)贷应付职工社保,借管理公积金8084 贷应付职工公积金 然后发放的时候银行实际支出198002.27的工资,借应付218714.29 贷其他应收12049.21(个人承担社保),8084(个人公积金)994.3(个税),银行198002.27 不平,差415.49

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快账用户1088 追问 2023-06-06 15:19

那我就按照219129.78这个数字计提应付职工薪酬-工资对吧

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齐红老师 解答 2023-06-06 15:24

借方还有一个应付职工薪酬科

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齐红老师 解答 2023-06-06 15:24

 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

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快账用户1088 追问 2023-06-06 15:26

嗯嗯,就是知道计提工资加上这个415.49就好了,不然不知道多出来的科目放在哪里

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齐红老师 解答 2023-06-06 15:29

计提的工资加上这个数据的。

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你好。正规的处理就是和单位员工一样做工资,然后申报社保。
2023-06-06
打进来,就是你们公司的收入, 借银行存款 贷主营业务收入
2023-09-11
你好,是其他应收款贷方余额是吗?借其他应收款贷营业外收入
2022-07-07
 你好;         建议你  个人转给 老板。  别转入公户 ; 公户 正常去按员工做计提和支付缴纳   
2022-04-20
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