关键是你们当地扣除率是30%还是多少?

甲公司2019年年初拥有一栋房产,房产原值1000万元,6月30日将其对外出租,租期1年,每月收取不含增值税租金1万元。已知从价计征房产税税率为1.2%,从租计征房产税税率为12%,当地省政府规定计算房产余值的减除比例为30%。计算甲公司2019年应缴纳的房产税金额。
甲企业2021年年初拥有一栋房产原值为5000万元,自2021年4月1日起对外出租租期为一年,每月不含增值税租金10万元。从价计征房产税税率为1.2%,从租计征房产税税率为12%,当地政府规定计算房产余额的减值比率为30%。2021年应缴纳房产税多少
2、2020年甲公司房产原值2000000元,已提取折旧450000元,已知从价计征房产税税率为1.2%,当地规定的房产税扣除比例为20%,计算甲公司当年应缴纳房产税额。(50分)
老师,我公司房产税从价计征,328999.25元,那计税金额是多少的1.2%
老师 请问如果 取得房产700万 从价计征房产税 是不是这样计算?700万*(1—30%)*1.2=58800元?
内销不含税:100 万(税率 13%) 出口 FOB:200 万(汇率 7,征 13%、退 13%) 当期进项:26 万,上期留抵:3 万 1)不得免征抵扣额 = 200 万 × (13%−13%) = 0 2)应纳税额 = 100×13% − (26−0) − 3 = 13−26−3 = −16 万(留抵 16 万) 3)免抵退税额 = 200 万 × 13% = 26 万 4)留抵 16 ≤ 26: 应退税额 = 16 万 免抵税额 = 26−16 = 10 万 这样流程对么
老师收到股东的资金款项怎么做分录啊
公司税务注销需要什么材料
老师:我在申报企业所得税年报的时候发现,2025年11月份有一笔分录应该计入营业外支出,结果记成了营业费用。我在申报财务报表年报的时候需要吧把记错的这次金记到营业外支出这一栏吗?
同一地方出差两辆车,一辆车去的早一天,一辆去的晚一天,吃饭住宿的费用由一个人负责,出差回来怎么报账,两辆车主各报各的还是由一人报销,每公里油补大概多少
@朴老师,2024年我们收到对方开具的20万专票,并且已经全额抵扣了进项,现在他们说是需要跨年红冲10万部分金额发票,请问我们需要具体怎么操作?跨年可以红冲么?账务以及税务处理请详细描述一下谢谢!
朴老师,我公司购买旺店通(电商erp)一年的使用费8888元,金额也不是很高,可以直接全计入费用吧?全部记为费用年底企业所得税汇算清缴时不用纳税调整吧?
老师企业股权转让 未分配利润亏损66万,但账面有非流动资产在建工程3600万,股权转让股权转让价格怎么确定?股权转让个税怎么缴纳?
@董孝彬老师,我们系统后台有许多以前年度的进项发票,有费用发票也有进货发票,现在还可以用吗?
老师,2024年我们收到对方开具的20万专票,并且已经全额抵扣了进项,现在他们说是需要跨年红冲10万部分金额发票,请问我们需要具体怎么操作?跨年可以红冲么?账务以及税务处理请详细描述一下谢谢!
系统是0.7的,那就是30%
公司房产税从价计征,328999.25元,那计税金额是=328999.25*0.7
不是不对,系统显示是七万多
计税基础等于固定资产原值乘以70%
所以我看看金额都不对
这个自行检查哈,公式就那样子的,有问题联系税局12366
是的啊,感觉不对,所以问问
你好,这个只有联系12366处理了哈。