不管,是否有发票,按照取得的单据暂估成本

前任财务去年12月的成本费用全部没有发票,帐也结了,报税也做了,像这种跨年度的成本费用调帐如何完成?发票今年去开又如何冲回?
本月发现去年有个费用忘记摊销啦,本月补提:借:以前年度损益调整 2万 贷:预付账款2万,月底结账时借:利润分配-未分配利润2万 贷:以前年度损益调整2万,不考虑所得税。结账时资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数+利润表本年累计数,有个差额,此差额就是以前年度损益调整的差额2万。请问如何处理?需要调整资产负债表期初数吗?
如果利润太高要怎么调整,没有实际的费用和成本
5月结账本年利润太高,费用又没有发票,如何调整
老师,9月末结转本年利润的时候,主营业务收入科目结转错误,该如何调整,有笔费用应该做营业外支出的,做到主营业务收入了,利润表和本年利润账户有差额
老师,24年收到的成本票已入账,在25年对方红冲了,那我们作为受票方需要把这部分调整出来吧?那他在24年修改申报,还是直接在今年做红冲呢?
有个人的往来要倒账 其他应收款挂的他的名字 能不能转给法人 法人转给他然后他还回公司 这样倒一下可以吗
现在申报12月,太忙来不及调整,2月份回去修改资产负债表数据可以不
我们24年付款2万工程涂料,对方开票开了4千,剩下1.6万未开票,25年我来上班一直问负责人联系要票,要不来,我投诉对方不开票,对方给我说开不出来了,意思这个票没有了,我应该怎么处理这个账
从今年开始个人借款利息不用算增值税了对么
老师好,公司25年10月签的合同服务期限自26年1月1日至26年12月31日,合同印花税是从26年1月申报吗?
计提员工工资社保费会计分录
老师,我是小规模纳税人开的普票是1%,但是现在申报季报财务报表利润表减免税额那里电子税务系统是按减免3%的金额自动带出来的,就按这样就行对吧,这样的话和财务报表不一致没关系哈
老师,投资款申报印花税选哪个
老师好,企业会计准则,确认坏账的会计处理怎么做?
都是领导垫付的,例如招待的费用分录写:借 管理费用—招待费,贷其他应付款,报销时候:借其他应付款,贷银行存款?
没有发票可以直接计入管理费用吗
可以那么做,只是不能睡前扣除
好的,谢谢老师
像这种无票的可以直接不做账吗
关键是你不知道的话,你账面上的资金对不上,因为领导需要报销
小规模汇算清缴不主动调增,税务局会查吗
或者只主动调增一部分
这个就看运气了,一旦查到就是补税加罚款
新注册企业,税种认定页面企业所得税税率0.25,后面还有一个征收率0.002,这个征收率0.002是什么意思呢
应该是在异地预交的征收率
没明白 ,就是这个公司年销售金额不超过一百万,企业所得税是按25%缴纳吗
那个2‰的税率不用管
好的,谢谢老师
不可取,祝你工作顺利