你好同学 不视同销售,不交增值税,如果是消费品用于在建工程,需要交消费税

领用本企业产品用于在建工程,不视同销售,分录为: 借:在建工程 贷:库存商品 如果是应税消费品用于在建工程,分录为: 借:在建工程 贷:库存商品 应交税费——应交消费税 这两种情况分录不是很理解
自建厂房领用自产产品,要视同销售,交销项税吗?销项税要计入厂房成本吗
自产产品用于非应税项目视同销售,要交增值税,那为什么自产应税消费品用于加工非应税消费品不交增值税呢?
在建工程领用自产产品视同销售吗?需要交增值税、消费税吗?
自产产品用于在建工程,需要视同销售,缴纳增值税不
老师 股权转让的分录怎么做
购入水费用交印花税吗?
老师,我想问一下,上个月的专票我都认证完了,这个月他们又红冲重新开了,这个我该怎么做
老师你好,增值税申报未开票收入提交之后显示比对不符,怎么回事?
施工队是个体户,开人工费普票,发放人工费,个体户还用给每个工人申报个税吗?
老师,你好,因为项目距离的原因,如果说我将项目部报销的付款申请书费用报销单以彩打或者是复印的形式打出来,附在凭证后面,但是不使用原件,这样是可以吗?
快递代理公司,面单充值,快递员都要在微信上交钱,这又是什么情况?我们自己会在快递系统里买面单,快递员又在微信上给钱,让我们给他充单号,充多少个。这里面我们公司是不是赚差价?谢谢你了
老师:小规模公司租农户的土地又转租给种植户增值税率是什多少?
老师,26年新注册的公司是不是不用报工商年报?
快递代理公司,中转费是公司的收入还是支出?谢谢你了
所以是,借在建工程,贷库存商品(成本价)、应交税费——应交消费税(按市场价算),这样吗?
嗯嗯同学,是这样的
那消费税不是还得确认到,税金及附加,这个科目里面吗?那怎么写?
消费税就直接影响在建工程了,不需要计入税金及附加
那如果是自产产品用于企业给职工的补贴,是不是也不视同销售,不交增值税,交消费税,也不用计入税金及附加?
自产产品用于企业给职工的补贴,视同销售,交增值税,交消费税,计入税金及附加
老师,这个补贴跟送给员工是不一样的吧?我理解的补贴是短期薪酬里面的职工福利,而送给员工是非货币性职工福利,我不知道这样理解对不对
你好同学,如果是纳入工资制度的,作为工资薪金,属于福利性质的作为职工福利
但这两种情况都是视同销售吗?
对,都是视同销售的
借应付职工薪酬、税金及附加、主营业务成本。贷主营业务收入、库存商品(市场价)、应交税费销项税、消费税,这样对吗?
借,应付职工薪酬 贷,主营业务收入 应交税费-增值税销项税
借,税金及附加 贷,应交税费-消费税
借,主营业务成本 贷,库存商品