你好同学 不视同销售,不交增值税,如果是消费品用于在建工程,需要交消费税
在建工程领用自产产品需要视同销售吗?按成本价还是市场价?
自产产品用于在建工程,计入在建工程的成本要考虑税费吗,自产产品视同销售吗
在建工程领用自产产品视同销售吗?需要交增值税、消费税吗?
自产产品用于在建工程,需要视同销售,缴纳增值税不
在建工程领用自产产品是否视同销售?我看定义是是视同销售的,但为什么分录不是确认收入结转成本,而是借:在建工程,贷:库存商品、应交税费-增值税、消费税,这样呢?
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
所以是,借在建工程,贷库存商品(成本价)、应交税费——应交消费税(按市场价算),这样吗?
嗯嗯同学,是这样的
那消费税不是还得确认到,税金及附加,这个科目里面吗?那怎么写?
消费税就直接影响在建工程了,不需要计入税金及附加
那如果是自产产品用于企业给职工的补贴,是不是也不视同销售,不交增值税,交消费税,也不用计入税金及附加?
自产产品用于企业给职工的补贴,视同销售,交增值税,交消费税,计入税金及附加
老师,这个补贴跟送给员工是不一样的吧?我理解的补贴是短期薪酬里面的职工福利,而送给员工是非货币性职工福利,我不知道这样理解对不对
你好同学,如果是纳入工资制度的,作为工资薪金,属于福利性质的作为职工福利
但这两种情况都是视同销售吗?
对,都是视同销售的
借应付职工薪酬、税金及附加、主营业务成本。贷主营业务收入、库存商品(市场价)、应交税费销项税、消费税,这样对吗?
借,应付职工薪酬 贷,主营业务收入 应交税费-增值税销项税
借,税金及附加 贷,应交税费-消费税
借,主营业务成本 贷,库存商品