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收到预付款开出的不征税发票,在增值税申报表哪里填?

2023-06-07 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-07 09:04

同学您好,不需要填写的,这里不需要体现。

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同学您好,不需要填写的,这里不需要体现。
2023-06-07
学员您好,是的,对的
2023-12-24
你好;    出口退税的; 可以在 《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》填报 第16栏“三、免抵退税”“货物及加工修理修配劳务”:反映适用免抵退税政策的出口货物、加工修理修配劳务。 第17栏“三、免抵退税”“服务、不动产和无形资产”:反映适用免抵退政策的服务、不动产和无形资产。
2022-03-10
你好这个填到小微企业免税销售额。
2024-04-15
你好 我坐标河北 我们这边是这样答复: 增值税不征税业务(如预付卡、602、615等),无需在增值税报表中体现哦,您开具的增值税不征税发票也不用做销项采集的~(*^▽^*)小提醒:如获取到不征税发票,您点击左侧发票采集➟销项发票,点击对应的发票明细进去删除就可以啦~申报时提示比对不符,可以忽略;如遇清卡不符,可联系税局手工清卡或者联系税局加入白名单。 您可以参考下 或是和您这边税局确认下 看是否有其他要求
2022-01-17
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