你好。就是把所有的税款加在一起。增值税13%,附加税是13%,计算出来的增值税再乘以12%。印花税是合同金额乘以3/10000。所得税是实际的利润乘以所得税税率。

请问我们多开给对方5万的发票,13%的税率,我们是一般纳税人,我们希望对方把税点的钱返还给我们,包括多开5万产生的印花税和所得税,请问对方应该返多少点我们才不亏
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,请问我们需要开具给对方多少钱?让对方给我们开具多少钱的发票?
我们是第三方代开发票,我们是b,a公司不能直接给医院开票,让我们帮开,给医院,a公司开给我们,以前我们是小规模,1%税率,10万发票,对方给我们95000万发票,我们收5个点,现在我们是一般纳税人税率13%,对方1%的专票10万专票,对方开多少,我们收几个点,13%的专票,10万的话,对方开多少给我们,收他几个点,1%普票收几个点
老师,请问老师,请问如果是一般纳税人,税率6个点,现在对方开具给我们的是普票,含税金额是1万,请问我们要多少金额才能不盈也不亏?请列示下计算公式如果是一般纳税人,税率6个点,现在对方开具给我们的是普票,含税金额是1万,请问我们要多少金额才能不盈也不亏?请列示下计算公式
老师,我们是一般纳税人网络服务平台,我们是销售方,给对方开9%税率的发票,不含税金额是1万元,我们的附加税的税率是7%、3%、2%,合同的印花税税率是万分之三(0.0003)。那我们和对方收多少的税点?收多少钱?
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
老师本人愚钝,你能不能说一个大概的返点税率,即返我们多少钱
你好,上面我已经给您列公式了,就把这几个税款加一起就行了。
比如增值税销项税额就是5万÷1.13再乘以13%。附加就用这个增值税在城里12%.
所得税就是5万*2.5%吗
我们是小微企业
小微企业今年的政策是实际的利润乘以5%。如果你没有成本,那你这样计算对有成本和费用都要能扣除的。
知道了,谢谢新新老师的耐心讲解!
不客气的,祝您工作学习愉快。