你好。就是把所有的税款加在一起。增值税13%,附加税是13%,计算出来的增值税再乘以12%。印花税是合同金额乘以3/10000。所得税是实际的利润乘以所得税税率。

你好老师,我想请教一下,如果我们给对方企业开一个发票,我们现在税点是3% 我们要收对方多少税点,才不亏,因为我们最后不是还有企税印花税一系列的吗
请问我们多开给对方5万的发票,13%的税率,我们是一般纳税人,我们希望对方把税点的钱返还给我们,包括多开5万产生的印花税和所得税,请问对方应该返多少点我们才不亏
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,请问我们需要开具给对方多少钱?让对方给我们开具多少钱的发票?
我们是第三方代开发票,我们是b,a公司不能直接给医院开票,让我们帮开,给医院,a公司开给我们,以前我们是小规模,1%税率,10万发票,对方给我们95000万发票,我们收5个点,现在我们是一般纳税人税率13%,对方1%的专票10万专票,对方开多少,我们收几个点,13%的专票,10万的话,对方开多少给我们,收他几个点,1%普票收几个点
老师,请问老师,请问如果是一般纳税人,税率6个点,现在对方开具给我们的是普票,含税金额是1万,请问我们要多少金额才能不盈也不亏?请列示下计算公式如果是一般纳税人,税率6个点,现在对方开具给我们的是普票,含税金额是1万,请问我们要多少金额才能不盈也不亏?请列示下计算公式
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方,留哪些,转走哪些谢谢老师
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些谢谢
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些
是这样,我们公司是做政府的土地综合整治项目,土地流转,招标,其他公司做工程。总的是做了四个项目,21年项目已经审定好了,22年我们陆续收到政府的款项,我们开票,确认收入,到了23年的时候,有三个项目收益政府给我们了,我们也开了票,就是期中有一个一项目有问题,到了23年才审定,现在税务局要我们整改,我们的收入要从21年审定的成本确认收入,23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万,四个项目成本6000万,期中一个项目1500万是后面的成本不能用,不然要把后面的收入也确认1500万,主要我们做政府项目,政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万,。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入,后面成本不能用在前面一个项目,调整企业所得税,我们调整22年的时候,滞纳金都产生了
老师个体户注销的时候报表上左边现金,右边是实收资本和未分配利润,这样可以注销吗
老师,我是房产公司专门做二手房买卖的,我在贝壳网上上线我的服务,如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易,比如收入100块钱,我就要开票给贝壳网,贝壳网就打100块钱给我公司,但是贝壳网里面有个员工吧,我要公转私给她佣金,这种情况,她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
现在出口退税要次年4月30号前申报,但是我第一笔退税刚提交备案单据,还没有审核通过,第一笔是去年的,去年还有两三比,这种怎么办
老师我公司是跨境电商平台,全部收入是总含税总收入,这个总收入包含了已开票含税收入,我是一般纳税人企业,税率有13%,有6%税率,怎么设置可以填入含税总平台收入,再填入已开票的货物13%,服务6%,怎么说呢,就是平台总收入-已开票的13%和6%,我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等,这个怎么设置公式哦
我是做跨境电商小规模的广州企业,但是没有做出口免税备案电子税务局,但是我经营有进出口的,现在没有这个备案报不了免税收入,只能按照1%增值税税率申报,现在已经先按照1%税率申报收入了,我也提交免税备案申请了,如果申请下来,我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
物业公司,2025年分期确认申报增值税,今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税,3月报收入50万,4月准备报300万,请问申报后会不会预警
老师本人愚钝,你能不能说一个大概的返点税率,即返我们多少钱
你好,上面我已经给您列公式了,就把这几个税款加一起就行了。
比如增值税销项税额就是5万÷1.13再乘以13%。附加就用这个增值税在城里12%.
所得税就是5万*2.5%吗
我们是小微企业
小微企业今年的政策是实际的利润乘以5%。如果你没有成本,那你这样计算对有成本和费用都要能扣除的。
知道了,谢谢新新老师的耐心讲解!
不客气的,祝您工作学习愉快。