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甲公司某项固定资产发生如下业务:(1)2017年2月1日,以银行存款购入需要安装设备一台,增值税专用发票上注明的设备买价为100000元,增值税额为13000元,支付运输费1600元,支付安装费4400元。当月安装完毕投入使用,用于生产A产品。(2)设备预计使用期限为5年,采用年数总和法计提折旧,预计净残值为1000元。(3)2019年2月,该固定资产进行大修理,更换了一套软件及部分零件,使产品质量实质性提高,发生大修理支出20000元,残料变价收入800元,当月修理完成投入使用。折旧方法及年限不变。(4)2021年2月,该设备因火灾而毁损,其残料估计价值5000元,残料已办理入库。发生清理费用1000元,以现金支付。经保险公司核定应赔偿损失10000元,尚未收到赔款。要求:(1)作出购买及安装设备的会计分录;(2)计算并作出2017年3月该设备提取折旧的会计分录;(3)作出该设备大修的相关会计分录并作出2019年2月该设备的折旧分录;(4)作出2021年2月该设备清理的相关会计分录。
大华公司2021年9月份发生以下业务,要求编制相关的会计分录:1.9月1日,从银行提取现金3000元备用。2.9月1日,向银行借入期限为1个月借款100000元,年利率为6%。3.9月2日,购入机器设备一台,款项300000元,以银行存款支付。4.9月4日,收到新华公司投入的资金200000元存入银行。5.9月5日,向星海公司购入丙材料一批,货款100000元,增值税额13000元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。6.9月6日,向东方公司销售A产品一批,货款60000元,增值税额7800元,A产品已发出,款项尚未收到,该批产品成本50000元。7.9月8日,支付业务招待费800元,以现金付讫。8.9月8日,采购员王林出差预借差旅费5000元。以现金付讫。9.9月20日,采购员王林出差回来,报销差旅费4600元,余款退回。10.9月20日,采购员王林出差回来,报销差旅费5500元,多余款项冲减管理费用。
光华公司20××年6月发生如下有关非流动资产业务:(1)购入需安装设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为300000元、增值税税额为39000元。设备已运达,并交付安装工程,设备款尚未支付。(2)以银行存款支付上述设备的运费3000元、增值税税额为270元。(3)上述安装工程领用原材料一批,成本为15000元。(4)以银行存款支付上述安装设备的工程款4000元。(5)上述安装工程完工,并交付生产车间使用。(6)购入销售管理系统软件一套,取得的增值税专用发票上注明的价款为120000元、增值税税额为7200元。软件已安装,并投入使用,货款以银行存款支付。(7)月末计提本月固定资产折旧46000元,其中生产用固定资产折旧35000元、销售部门用固定资产折旧8000元、管理部门用固定资产折旧3000元。(8)月末计提本月无形资产摊销额为5600元,其中生产用无形资产摊销额为2400元。3.要求根据上述盗料编写会计分录
7、以银行存款支付展览费5000元。8、采购员出差预借差旅费6000元,以现金支付。9、收到甲投资者投入货币资金200000元,存入银行。10、8月1日,向B公司销售一批商品,商品售价为15万元,成本为6万元。由于成批销售,给予B公司销售价款20%的商业折扣,当日发出商品,收到B公司支付的款项存入银行。(1)确认收入(2)结转成本11.8月5日销售给甲公司A商品500件。每件不含税售价300元。成本220元。增值税专用发票上注明价款150000元,增值税19500元。收到甲公司签发的商业承兑汇票一张。(1)确认收入(2)结转成本【要求】做出上述业务相关会计分录。
恒佳有限责任公司2022年1月份发生下列经济业务:(1)1日,收到A公司投资款100000元存入银行。(2)1日,收到B公司投入全新固定资产,价值200000元,已交付使用(不考虑增值税)。(3)3日,向银行借入款项200000元存入银行,期限为3个月。(4)4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。(5)11日,向银行借入期限为2年的款项500000元存入银行。(6)15日,收回某单位所欠本企业货款10000元存入银行。(7)17里,采购员小玲去外地出差,预借差旅费5000,现金支付。(8)18日,购入全新机床一台,买价为100000元,增值税进项税额为13000元,包装运杂费等为3000元(不考虑增值税),款项以银行存款支付,设备直接交付使用。(9)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。(10)22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税为12220另支付挑选整理费用1000元,款项以银行存款支付,材料验收入库。要求:编制会计分录。
23年1月1日个报分录写一下带上金额
老师,我想问一下,在上个月时暂估了一笔成本,借 主营业务成本 进项税 贷 预估成本 这个月付款,但依旧没取得发票,我能借 预估成本 贷银行存款吗?那取得发票时怎么做账呢
老师计算国债利息时全年按照多少天计算,金融机构贷款全年按多少天计算?
你好老师请问以前年度社保费没有计提,直接做支付时用的应付职工薪酬社保费银行做的,导致现在应付职工薪酬科目有借方余额,怎么调账好些呢?
公司出售车辆收入1万元,税务认为交易价格偏低,要按4万元确认。该如何做账?
老师,我是服务行业的,有些客人会在开票的时候,多交钱返现,财务应该怎样处理提现
郭老师在吗,有问题请教
老师如果公司的股东已经缴纳了实收资本,现在0元转让税务能通过吗?
请问老师,个体户抖音平台收入可以直接入账实际到账金额吗?
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借无形资产15万,贷银行存款, 借管理费用贷累计摊销15万/12/10
借其他应收款、王 贷、库存现金。