1借在建工程101600 应交税费应交增值税进项税额13000 贷银行存款114600
老师,用友软件我8月账已做,我要修改1月的帐,修改完后面几个月的都要重新出报表么
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
借在建工程4400 贷银行存款4400
借固定资产106000 贷在建工程106000
(2)计算并作出2017年3月该设备提取折旧 (106000-1000)*5/15*1/12=2916.67 借制造费用2916.67 贷累计折旧2916.67
3累计折旧 (106000-1000)*5/15+(106000-1000)*4/15=63000 借在建工程43000 累计折旧63000 贷固定资产106000
借在建工程20000 贷银行存款20000
借银行存款800 贷营业外收入800
借固定资产63000 贷在建工程63000
4累计折旧是 (63000-1000)*(3/6+2/6)=51666.67 借固定资产清理11333.33 累计折旧51666.67 贷固定资产63000
借原材料5000 其他应收款10000 贷固定资产清理15000
借固定资产清理1000 贷银行存款1000
借固定资产清理2666.33 贷资产处置损益2666.33