你好,真实发生的业务就正常入账就行。

6月之前企业处于筹建期,基本账户是很早之前开户就存入的1万元。那么在7-9月的财务报表中,管理费用比如7-9月三个月,是有开发票的,比如餐饮费,差旅费,办公费用。9月有营业收入,但是还未到账。但是这些是没有用银行的存款。想问下10月份可以吧这个管理费提出来吗。
老师,我们公司6月份成立的商贸公司,买了桌子/电脑/装修玻璃门,没有发票,金额有三千多的,五千多的,六千多,代理记账说没发票不能入固定资产,代理记账是凭发票入账,我想我来做外账的话,我想入管理费用开办费,这样可以吗?
去年发生的费用支出,当时计入科目是 借: 预付账款 贷: 银行存款 去年年末也没有做任何处理,今年收到发票了,是不是可以计入 借: 管理费用 贷: 预付账款 这样相当于把去年的这一笔支出的成本计入到今年了,这样处理对吗?
有几笔挂账三四年了,没有发票,可以计入营业外支出吗,还是管理费用?(是餐费,电子钥匙,电子印章这些费用)
老师好!请教老师,公司新开办时因为还没有开立银行账户,办理了营业执照后需要刻上网章子,费用是股东先垫付一分钱,会计做账时可以将这笔费用算作股东出资吗?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
那就是计入管理费用吗,收不到发票很久了
收不到发票的汇算清缴,纳税调整。
那账上怎么做
账上正常计入成本费用就行了,汇算清缴条款不调账。