同学你好 开成本的发票就可以了

请问一下老师,和合作对象一起做一个项目,收入一人一半,由于合作对象没有办法开这个项目的发票,我公司开了全部发票,他们拿对应的发票给我们抵,我这部分做了成本,请问摘要要怎么写合适啊
请问一下老师,和合作对象一起做一个项目,收入一人一半,由于合作对象没有办法开这个项目的发票,我公司开了全部发票,他们拿对应的发票给我们抵,我这部分做了成本,请问摘要要怎么写合适啊
请问一下老师,我们公司和其他公司一起做了一个拍卖项目,一家一一半,由于另一个公司没有开票资格,所由我公司全额开佣金发票,对方开了一张现代服务发票给我们冲这部分账,请问一下1.这张发票我做账摘要应该怎么写2.这张发票其实做销售费用里还是做到那里
请问一下老师,我跟公司一个项目的收入跟另一家公司平分,但是钱是全部打到我公司账户,我公司全额开票,之后分一半给合作公司,他们在给我开票, 问题是,我公司是一半纳税人开票税率是6%,合作公司是小规模给我开1个点的专票,这样我抵扣了,税率就有差额,本来有一半是合作公司,结果我得帮他们多负担5个点的税和附加税, 请问老师,我如果需要那差额税额从合作公司里款扣出来,怎么计算我应该转给他多少,他给我开多少票合适,以收到货款2000元为例
老师请 问下,比如一个项目 我们公司没有签到合同,另外一个公司帮忙签的合同,是不是对方公司要开给项目的票要我们出增值税和附加?但是没签到合同这家公司又开了成本票给签了合同的公司
老师,请问,老板一次性支付了两年的房租,是直接记费用科目,还是记哪个科目按月摊销
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
是摘要写什么,我把这费用做主营业务成本可以吧,摘要写开成本发票吗
同学你好 对的 这样就可以
请问一下老师,有一家我公司代扣代缴税,不是我公司的收入的,但是因为没有协议清楚,税变成我公司承担,什么发票都没有,实在不知道做那里,刚好应付账款贷方️余额很久不知道谁的了,我可以吧这个税从这个应付账款,借:应付账款,贷:税,本来想做到成本去,到时纳税调增,我想如果做到应付帐款去我就不需要去调了
做往来科目就可以了
税金本来要另外收取的,因为没有协议好,最后老板说税金我们承担了,因为没有票,要做到成本营业外支出我就需要去纳税调增这笔税了,刚好看到应付账款里贷方有余额,挂了很久的,所以我想做干脆冲掉应付账款,这样不走成本费用就不需要调增了,就是不知道这样坐可不可以
同学你好 这个可以的
确定可以,我就放心了,谢谢
你成本和应付账款冲减了就可以 利润增加了还得交所得税
只是我这笔应付帐款不是这个公司的,是另一些无名氏的,也不知道是谁的了,直接冲这笔,有点纠结不知道可不可以,如果老师觉得没问题我就这么做了
成本和应付账款要对应才可以 如果不对应没法冲
什么叫对应啊
这个税如果可以走应付帐款出去,我就不做成本了,就不需要调增了,如果不可以我就只能坐成本去做纳税调整
就是你这个成本是应该谁给你提供的