同学你好 开成本的发票就可以了
老师,我们和另一个公司合作做项目,甲方把钱全打给我们了,现在我们需要打一半给合作公司,请问发票怎么开?会重复交税吗
老师,请问我们和别的公司合作开发一个项目,所有权归双方共有,我们买了对方前期一部分数据,签了个技术转让合同,那我们要做进研发费用是不是要做备案?
请问一下老师,和合作对象一起做一个项目,收入一人一半,由于合作对象没有办法开这个项目的发票,我公司开了全部发票,他们拿对应的发票给我们抵,我这部分做了成本,请问摘要要怎么写合适啊
请问一下老师,和合作对象一起做一个项目,收入一人一半,由于合作对象没有办法开这个项目的发票,我公司开了全部发票,他们拿对应的发票给我们抵,我这部分做了成本,请问摘要要怎么写合适啊
请问一下老师,我们公司和其他公司一起做了一个拍卖项目,一家一一半,由于另一个公司没有开票资格,所由我公司全额开佣金发票,对方开了一张现代服务发票给我们冲这部分账,请问一下1.这张发票我做账摘要应该怎么写2.这张发票其实做销售费用里还是做到那里
7.8.9月都没有流水,怎样做账报税
老师,再问一下,一般纳税人购买互贸区小规模纳税人的商品,享受一抵九的增值税优惠政策里,这里的一般纳税人必须是加工行业购买的小规模纳税人的原材料,还是说一般纳税人是商贸行业也行,只要是互贸区里的小规模公司都行?
老师,以前年度账务处理错误,实际这笔费用是政府补助收入直接支付的 借费用 贷库存现金 应该是 借应收账款 贷政府补助收入 借费用 贷应收账款 现在调整这个系统没有调整以前年度损益科目,也没有利润分配-未分配利润科目,只有一个累计结余科目 现在做红冲 借库存现金 贷累计结余 在做正确的分录 借应收账款 贷政府补助收入 借费用 贷应收账款 但是月末接转的时候这笔账结转不到始终不平衡,是什么原因
请问一下怎么理解第四问,不需要考虑第四个员工激励收回的普通股吗?
企业建厂房,外购电梯入固定资产还是长期待摊费用
老师,你好,请问学堂可以下用利润表和资产负债表编制现金流量表的公式表格吗?
老师,互贸区的意义是什么?商品出了互贸区不都要正常交税的吗?
行李箱模具费用放入什么科目
小规模公司七月份收了2500元的无票收入,但是还没有开给对方提供服务,这个是计入预收账款吗?如果系预收账款的会计分录怎么写用计增值税吗?借预收账款2500,贷主营业务收入2475.25 贷应交税费应交增值税24.75,是这样写会计分录吗
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰!!! 1、老师请帮忙分析一下生产分析,并写结论,请补充附件解读重点栏和指标问题栏、影响程度栏、行动建议栏、责任部门栏,这些从报表看应该怎么写呢,文件发您邮箱了 2、冻结系统日期,如果也是真实是本月的,可以让其他部门写补单申请单,然后取消冻结日期,立即让她补单到当月
是摘要写什么,我把这费用做主营业务成本可以吧,摘要写开成本发票吗
同学你好 对的 这样就可以
请问一下老师,有一家我公司代扣代缴税,不是我公司的收入的,但是因为没有协议清楚,税变成我公司承担,什么发票都没有,实在不知道做那里,刚好应付账款贷方️余额很久不知道谁的了,我可以吧这个税从这个应付账款,借:应付账款,贷:税,本来想做到成本去,到时纳税调增,我想如果做到应付帐款去我就不需要去调了
做往来科目就可以了
税金本来要另外收取的,因为没有协议好,最后老板说税金我们承担了,因为没有票,要做到成本营业外支出我就需要去纳税调增这笔税了,刚好看到应付账款里贷方有余额,挂了很久的,所以我想做干脆冲掉应付账款,这样不走成本费用就不需要调增了,就是不知道这样坐可不可以
同学你好 这个可以的
确定可以,我就放心了,谢谢
你成本和应付账款冲减了就可以 利润增加了还得交所得税
只是我这笔应付帐款不是这个公司的,是另一些无名氏的,也不知道是谁的了,直接冲这笔,有点纠结不知道可不可以,如果老师觉得没问题我就这么做了
成本和应付账款要对应才可以 如果不对应没法冲
什么叫对应啊
这个税如果可以走应付帐款出去,我就不做成本了,就不需要调增了,如果不可以我就只能坐成本去做纳税调整
就是你这个成本是应该谁给你提供的