你好; 你这个是要调报表是为了贷款还是干嘛的
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
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这就是给老板看的,本来这个月是没有收入,因为没开票,但是非要我做成盈利,意思就是我要是按实际的来亏损的话账面太难看,我也在没搞懂
你好; 你做的内账还是外账的; 你内账是怎么样就做怎么 给老板看; 你调整就是虚假的数据了
公司是只有外账,内账没做过,只不过是现在要给老板看,意思是让我把亏损做成盈利
你好;外账的话; 不能去随意动哈; 你要和税务上传的数据一致的;
老师,这个是我把报表导出来后改的,我的账上实际没有变更
你好; 你账上都没有动; 你只是动报表数据吗 ? 你把其他应收账款负数金额 ; 你调整到其他应付款的栏次去
是的,老师,其他的再有啥问题没,我都改了
你好; 是的; 其他没有的; 你注意往来科目别挂太多金额即可; 避免税务局找你
收到,非常感谢老师指导
不客气的;希望能帮到你; 满意请给予评价