您好,是的,就是你说的这样的
老师好,21年1月份有部分支出,是20年的业务产生的费用或成本,20年未记成本也未记应付账款,21年1月份直接付了,因为这些成本没有取得税前扣除的凭证,这种业务用以前年度损益调整科目做帐,是不是不影响企业所得税?(增加了20年的成本,但又是必须纳税调增,所以对企业所得税没影响)
22年12月份的凭证,把应付账款做成了其它应付款,这种情况下直接调就可以了吧!因为不影响利润表
22年确认了费用的应付账款做错了,要怎么更正啊。借:主营业务成本 170000 贷:应付账款 17000 正确的二月已经做了,现在就是发现去年的这个不对 现在直接调整利润分配未分配利润可以吗? 借:应付账款 17000贷:利润分配-未分配利润17000 还是通过以前年度损益调整科目来做
往年提了一个暂估的费用 在其它应付 现在 要把这其它应付冲掉 正常是 反着冲红 借 业务费 -10万 贷 其它应付 -10万 我想问 :下面这样 直接计入利润 可以么 借 :其它应付 10万 贷: 本年利润 10万 我之所以这样做,是因为今年的利润 实际是亏损的,如果正常做费用冲红,报表里最后体现就是今年有盈利了。我想在报表里体现一下今年的实际情况 。
老师好,老板在财务不之情的情况下在1月直接给员工白条报销了24年好几个月的费用,1月份账务账务是否可做如下处理: 借:利润分配--未分配利润 贷:其他应付款--员工 借:其他应付款--员工 贷:其他应付款--老板 然后汇算清缴的时候纳税调增,24年的账务不做处理
老师,四月份给客户开的发票,现在还可以作废吗?
老师,账面上其他应付款-法人和其他应收款-法人可以对冲吗?
这道题中的营业外支出0.352怎么计算出来的啊?
公司采购一台机器人6.8万作为项目备用机,这个 进项可以正常抵扣的了?机器在自己公司入账固定资产?每月折旧?
比如我A产品进价600,B产品进价400,然后AB两样组合一起卖售价为4000,开票时,AB两样产品各自占的金额是多少呀
25题问的是应计提的存货叠加准备,为啥不是D而是-2呢?@朴老师
有几个问题老师,我们是小规模企业,1.去年个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?
一般纳税人上个月开票发现问题,这个月要红冲,影响5月报税吗?
收到的农产品免税发票,应该怎么做账?
老师您好固定资产原值480万21年1月购入、算月折旧额和年折旧额怎么算呢
如果这个月没有其它凭证的话。就只有调其它应付和应付。那财务报表上面数据怎么做?
这两个科目上的余额会根据调的减少或增加,或没有