你好1; 视同销售的; 借销售费用贷主营业务收入(按照同期平均售价计算); 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品

老师你好,我想问一下,就是我们公司有一个账户,由几个领导出资开的新业务,现在业务不做了,里面的钱几个出资人分了,现在要做利润表,该怎么记这笔钱啊
请问老师,就是我们公司现在只卖一种产品,之前也没有什么进销存软件,都是手工登记的,然后按每盒70元的成本结转的,现在就是想规范一下这个库存管理,应该怎么做,做个什么样表或者什么软件?就是我们这个产品有卖出去的,有送了人的,有自己公司用了的,应该怎么做比较好?
老师你好!我想问下,我们公司商品做出来,为了推广用,我们是有一部分打算用来送人的。这个送人的,这个我该记账凭证怎么登记。或者能不能麻烦教我一下,送人的这部分我该怎么登记,登记在哪里最合适。金额什么,我该怎么写
我们社区建了一个公司,没有税务登记,打税务局电话,他说可自己填写信息,有些信息我不确定,想去税务局帮我看下怎么填,但距离很远,他说法人也要去要人脸识别,但现在我填的那个信息里还没到人脸识别那步,应该没去税局登记所以我们企业业务登不了,不能开票,现要开票,但我用自然人业务那个我用法人身份证注册了一个自然人业务,点进去后它就会在他的头上有那个新开的公司名字。我想问有几种操作方法可以税务登记?我问了这边税局,他说可不用登录,就是右边上面那个图,右边那个新办纳税人套餐让我点进去该填的都要填,除开一般纳税人、发票什么业务不能点,其他都填 现在问题我如果要去税局的话,法人要去吗?刚自然人登陆时,识别了下人脸,距离很远,到时候去了不要人脸识别怕白跑
你好我想咨询一下,请问我们公司和别人合作生产产品,别人打过来的钱应该怎样做账,这个不算借款,而且我们老板不让把这个记在实收资本里,这个人是我们公司的客户,但是现在想和我们公司合作生产新产品,所以就是这个客户和我们公司各出一部分钱开发新产品
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
老师,就是以上,我拿一个写就可以了吧。1、借销售费贷主营业务收入(后面金额写正常的销售额)。2、借主营业务成本贷库存商品(后面金额写正常的销售额) 是不是按照这两个,选一个就可以了?是不是2感觉会更好写。
你好1. 是的; 两笔都要写哦 ; 一笔收入一笔成本结转
嗯嗯,是以上的1和2都要写进一张记账凭证里面是吧,老师。那您说的应交税费-应交增值税这个是不用写进凭证的吧。就是您告诉我需要交增值税是吗?
你好1; 对的; 2. 要写哦; 这个要交缴纳增值税的
老师那这个应交税费 我应该是写贷对吧。我这个是写在1后面还是2后面呢。还是就是1和2都写好了,最后写贷应交税费 然后计算一下多少钱的税 写到金额里面
你好1; 对的 ;2. 做收入后面去写哈; 视同销售的;1. 借销售费用贷主营业务收入(按照同期平均售价计算); 应交税费-应交增值税; 2.借主营业务成本贷库存商品
老师你看下是不是这样一个顺序:1、借销售费用贷主营业务收入(后面金额写原本售价金额)2、贷应交税费-应交增值税(后面计算好税费金额写进去)3、借主营业务成本贷库存商品(后面金额写原本售价金额) 老师你看这样对吗?
你好; 1、借销售费用贷主营业务收入(后面金额写原本售价金额)2、贷应交税费-应交增值税(后面计算好税费金额写进去)3、借主营业务成本贷库存商品(这个金额是 = 销售数量*成本单价来的; 跟售价没有关系哈; )
哦哦。老师,是不是我前面1和2已经对了。就是3的话,后面的金额我是写数量*成本单价的金额就可以了对吧。老师不好意思我比较笨,问题太多了。哈哈哈。
你好; 是的; 其他都是对的 ; 没事的; 我们都是这样过来的; 有问题就问哈;慢慢就好了。
谢谢老师。就是老师,我还想问下,因为送人的实际收入是0,这个如果1、销售费用贷主营业务收入(后面写原本销售金额),后期对账的话,金额会不会对不上呢。我本来以为要写个0。 还有一个问题,我以后是不是正常出售东西,不是送的,也是可以根据你上面教我的这个整个这样登记对吧。
你好; 视同销售哈; 不能写0 ;是的