您好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字 借:应交税费-待认证进项税额 借方蓝字 这样写分录调整就好了
老师!我8月份的时候销项税账上少了1分,所以导致在计提应交增值税时多计提了1分,但是税务申报都是对的,我这个如何调整账?分录应该怎么做?
老师,请问下,一张增值税发票,我12月份勾选了没有账务处理,1月份入了成本做了进项税,导致做账系统和报税系统进项税金额不一致,这情况我该怎么办呢
老师,四月我账上做了进项税额,但未抵扣勾选,导致账上和申报的增值税不一致,5月份应该如何做账调整?
老师,之前会计账上在8月时做了房租的进项税额,有票,但未抵扣勾选,致使账上和申报表上增值税留抵不一致,我现在怎么操作可以使账表一致?
冲红的票在勾选系统不会出现,但作账做上去了,这部分是在申报表直接抵减销项税,会导致勾选进项和做账总金额进项不一致?对吗?
老师麻烦问一下开的收据写了有限公司或盖了个体户章的汇算清缴时需要调增吗
我电子税务局风险预警了,说我22年个税申报工资为791万元,但是我在个税系统查了我实际申报是950万,在个税申报系统怎么导出带电子税务局章子的汇总表啊
问一下这个没有超过30万吧
甲销售乙产品,销售价格是2万,双方约定,乙公司5年后以1.5万价格回购产品,甲预计在回购的市场价值远低于1.5万元,账务处理
老师,为什么一新员工,工资1.2万,然后社保个税是,不需要交税么
债务重组,这个数据是怎么填的
老师你好对方一般纳税人给我们开的是9个点的机械租赁发票,发票名称是建筑服务*机械租赁,可以吗?
老师你好,这个月做错了一笔,借:银行 贷其他业务成本(贷方正数)发现利润表读不了,那下个月怎么调整?借:其他业务成本(借方负数) 贷:其他业务成本(贷方正数)?
请问现在还有社保登记证吗?要年审吗?银行开户证也要年审吗?
老师,请问送给客户材料后,客户那边提到的返点需要付款个他们,他们开服务费,这合理吗?为什么客户那边还存在返点这一说?
贷方科目是什么呢?
不需要写贷方科目啊 借方一正一负
老师,这样借贷不平啊
平的啊 一正一负在会不平 您软件录入试试看