您好,不可以的,认证发票是按张数的哦。进项大于销项没有关系的,形成留抵,下月可以抵销项
公司在进项票系统里找到了20张发票20万,但是当月只收到了10张发票比如是10万,然后我本月只需要5万的进项税额。像这样的情况我应该怎么操作?是认证5张5万的发票吗?分录都怎么写
我这个月的进项大于销项,因为购车50万,金额大就把这张票认证了,然后我生产材料的进项只认证一部分,未认证剩余进项怎么做到这个月账里面?
老师您好,这个月进项大于销项,由于进项发票金额大,开在了一张发票上,所以勾选认证了后进项大于销项怎么做分录?
一张进项发票发票金额太大了,只想认证抵扣一部分可以吗?怎么操作?然后像这样怎么做账,分录怎么做
老师,我7月份做了这样一笔分录,然后8月进项发票到了,我也认证抵扣了,我要怎么做分录
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
合同签订的只有含税价,印花税难道一定要按照含税价来申报麽。
4月付了1万货款,发票4月开了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分录啊? 专票
老师工资申报吋,金额应该是等于应发工资数+社保个人承担部分哇
老师,一次性交了3个月的物业费5000,需要分摊到每个月吗?
老师,上个问题继续我刚看到了有加计抵减,2023.1月报税时增值税需要交32615.49元,后来在2023.10月分改表了补加计抵减941.5元,所以改表后需要交增值税31640.98元,这个账上体现了留抵税额941.51元,但是2月的申报表没有留抵税额,这个怎么做成一致呢
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师好!公司购进一批冷冻未熟的鲜花饼,经过烘烤后进行零售,请问可以让对方开专票,进行抵扣吗?
端午购买礼盒给员工发需要申报个税吗?如何入账呢?
老师您好!公司购买办公桌 计入资产,办公椅单价500元,可以直接计入管理费用不
我们这边不能形成留底,一有留底税务局就打电话进项退税处理,又要各种查
您好啊,这个好处理啊,我们这里也这样,我们申报未开票收入把这进项抵了,开票月份再把这个未开票收入申报成负数
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
我们这里公司是这样子的:5月份客户已经把全款付给我们了,老板要求先开一部分发票出去,但是进帐发票已经全部收到了,像这种情况我申报5月份的时候未开票的部分我先做未开票收入,把进项抵扣了,下个月开票了再在未开票收入填负数也是可以的吧。
您好,是的,就是这么处理的,我们也这样,为了不退税不被查