借:预付账款 贷:其他应付款=领导
#提问#老师您好,我这里遇到了一个问题,麻烦您帮我看看。 我们是房地产开发公司,我看之前的会计做的账,有一笔分录是收到住户交来的燃气炉款,借:库存现金 贷:其他应付款 另外一笔分录转给燃气公司燃气炉款,借:应付账款 贷:库存现金 这个老会计离职了,今天我问他那最后该怎么转呢?他说让我自己想怎么转就怎么转?我该怎么办呢?该怎么转呢?
老师你好,麻烦问一下:我们公司转让土地交了一部分契税,这部分契税是公司领导在他自己卡里先交上的总共八万多,这笔款如何入账呢?如何写分录呢?
老师您好 请教一下:我们公司转让了一块土地,5.31号办理的交了八万多的税费,这部分费用是领导在他自己卡里交上的,这笔款如何做分录呢?后期收到土地款后如何做分录呢?谢谢
老师你好,麻烦问一下公司土地做转让时缴纳的增值税和附加税是法人直接垫付上的,这笔款如何做分录呢?如何平账呢?
老师你好,麻烦问一下公司土地做转让时缴纳的增值税和附加税是法人直接垫付上的,这笔款如何做分录呢?如何平账呢?
老师办公室装修费4万能不能一次摊销,不分两年
老师 你好 我想问下应付账款只计应付的货款不能计入应付的设备款吗
有出生年月日,怎样计算年龄
老师,您好,由于七月社保基数7月没有出来,没有发放七月工资,8月10号刚出来,基数没有变,七月工资8月发放,工资表头需要改成8月发放工资表吗?如图所示,我们是当月工资当月发放的。
老师您好,从哪里查看单位社保账号信息
老师,投房处置后,要把"公允价值变动损益"结转到其他业务成本,这个"公允价值变动损益"这个是损益科目,每月底就结平了,没有余怎么结转
保安劳务派遣公司差额征税,发生的水电房租费用可以抵扣税费吗
董老师您好,所得税退税借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存,贷,应交税费应交所得税,所得税费用负数结转损益时剪掉了,那应交税费应交所得税负数和正数也冲不掉,我有点不理解
两个劳务公司用同一个法人A,同一个股东B,同一个财务负责人C,如果其中一个公司出现劳务伤亡纠纷,或者税务稽查,会牵扯到另一个公司吗?
老师,请问按净利润核算奖金,这部份工资奖金怎么核算计提
老师,如何体现交的这部分是契税呢?
交的一部分税费
麻烦看一下这部分税费怎么入账呢?老师
这些税,你要先按照教材上讲的,先计提再交
怎么做分录呢老师?
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
这笔款是5.31号交的老师
老师教的不光是增值税,还有城建税,印花税等
借:税金及附加 贷:应交税费-各附加税费
那老板垫付的款怎么平账呢
你以后付款给他就平了
预付账款怎么平啊老师
凭发票来平账的哈