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老师你好!账上上期未交增值税贷方余额为数,本期要做计提吗?

2023-06-08 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-08 15:15

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户6708 追问 2023-06-08 15:27

那本期进项税大于销项税额 要做分录吗?

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齐红老师 解答 2023-06-08 15:32

那不需要做分录的哈

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快账用户6708 追问 2023-06-08 15:37

因为之前账是别人做的,现在公司拿回来自己做。我看她上期未交增值税贷方余额-1201.48 。应交增值税期末贷方也有余额-1121.92。 本期进项也大于销项。这样我本期也不要做分录吗? 但是结转后我在资产负债表中看到未交增值税余额-1201.48在其他流动资产的期末显示1201.48

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齐红老师 解答 2023-06-08 15:40

你可不用管他,你正确申报就可以了,按我前面说的步骤

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快账用户6708 追问 2023-06-08 15:44

好的,那她这样是正常的吗?我看之前的资产负债表中其他流动资产期末没有余额,余额显示在应交增值税余额里

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齐红老师 解答 2023-06-08 15:47

他做的报表是没错的

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快账用户6708 追问 2023-06-08 15:50

那我这个是不对的了?其他流动资产中的余额和应税增值税中余额相加刚好是纳税申报表中的期末留抵余额,我不需要做什么调整吗?

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齐红老师 解答 2023-06-08 15:55

他的填报方式是对的,没问题的

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快账用户6708 追问 2023-06-08 15:55

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-08 15:59

不客气,祝你工作顺利

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-06-08
同学你好,你这个账跟申报表的数据差的太大了,不能单纯简单做调账处理。你需要账表核对,查明原因才行。
2020-11-24
你好,同学。 你这里应该交的增值税为5988.56-133747.52-406440.29=-534199.25 你这应该是未交增值税借方余额 534199.25 借,应交税费 未交增值税 差额部分 贷,应交税费 留抵 税额
2020-10-30
同学你好,因为应交税费是负债类科目 ,默认余额是在贷方的,如果是借方余额,是用负数表示;
2021-09-26
你好!先要查明原因才可以调整
2020-11-24
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