月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
你好老师,应交税费-应交增值税-转出未交增值税期末余额是在贷方吗
你好老师请问增值税申报表期末留抵税额为406440.29,账上的进项税额借方余额133747.52,销项税额贷方余额5988.56,未交增值税贷方余额287381.38。该怎么做调整?
你好老师请问,增值税申报表的留抵税额与账上未交增值税期末借方余额差127758.96,账上的数大。该怎么调整好?
老师你好!账上上期未交增值税贷方余额为数,本期要做计提吗?
老师好:科目余额表期未余额未交增值税的贷方有余额,是要交的增值税吗
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
那本期进项税大于销项税额 要做分录吗?
那不需要做分录的哈
因为之前账是别人做的,现在公司拿回来自己做。我看她上期未交增值税贷方余额-1201.48 。应交增值税期末贷方也有余额-1121.92。 本期进项也大于销项。这样我本期也不要做分录吗? 但是结转后我在资产负债表中看到未交增值税余额-1201.48在其他流动资产的期末显示1201.48
你可不用管他,你正确申报就可以了,按我前面说的步骤
好的,那她这样是正常的吗?我看之前的资产负债表中其他流动资产期末没有余额,余额显示在应交增值税余额里
他做的报表是没错的
那我这个是不对的了?其他流动资产中的余额和应税增值税中余额相加刚好是纳税申报表中的期末留抵余额,我不需要做什么调整吗?
他的填报方式是对的,没问题的
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利