你好,这个是异地工程,有预缴吗?

老师,请教个问题,我们外购的产品直接出口,申报增值税的时候作出口转内销处理,但是内陆卡车费、手续费客户付钱给我们,但是这个是没有报关的,在申报增值税的时候我应该怎么申报呢
我们公司有申报出口退税,如果我这个月,申报增值税的时候,进项多,那就会涉及到出口退税,是不是?如果我这个月交税,不管交多少,都不会涉及到出口退税金额是不是?
老师,我们申报的时候怎么出现这个?如果继续申报会不会有问题?
那税人申报数据存在一窗式对比不符信息是否正确继续提交申报我是按利润表报的收入没超过30万如果我继续申报会怎么样这个是什么问题导致这样
老师:我想问下,我们公司在1月申报个税的时候,申报了一部分人的年终奖,还有一部分人的年中奖没有申报,2月申报个税的时候还能继续按年终奖申报吗?
请问会计学堂里的实操课,都是针对代理记账的吗?
企业fob价格。正常客户承担海运费。现在要冷柜。所以多出的海运费企业承担。但是没有票据,怎么返给客户不影响退税还合规?境外客户
我公司是小规模纳税人租入门市,在转租出去,这笔业务涉及房产税吗?
老师,中午好!请问一下现在小规模纳税人减按1%纳税,那分录怎样写呢,那另外2%的放哪里啊
老师,公司有长期股权投资的亏损,对方公司已经注销了。收不回来了。我填汇算清缴的时候应该填哪一个表格?
老师,我们给公司的股东分了红2025年的时候,那我汇算清缴的时候需要填写哪个表呢?填报A107011《符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》这个表示是不是我们收到分红的时候,才填写了
老师企业所得税汇算去年的工资有法人的没发,5月底也不会发,账载金额,实际发生额,税收金额怎么填写
老师。我们和甲购买煤炭卖给乙方,前提结算价格是以乙方出具的价格函为准,我们在定甲方的购买价格,但是现在月底了,有5万吨煤已经销售发运出去了,乙方到港口的价格还未确定,这种情况下我账务上咋处理
个人出租门市,开票税率是好多呢?
老师,我们物业公司被升为一般纳税人,成立分公司把业务转移到分公司。现在税务说我们有转移收入的风险。这个应该怎么提供有限的证据链?
你看下这个月需要交多少税款,你在28栏里面怎么填写的?
表四本期预缴有20万,主表28行只填了13万,本次还需要缴纳不到一万的税款,有问题吗?
你好,你这个28栏不能超过24行的那个金额。
没有超过,24行是14多,28行是 13多
你看下你交税的所属期是五月份吗?
是的,不过我本期异地预缴的20万,本期抵减没有全部抵减,留了一部分
题和这里没有关系的,附表司的实际抵扣金额填写的和28是一样的吗?
是一样的
看一下能忽略这个提示提交吧,如果不能的话,找你税务局那边看一下,给你维护一下。
好的,我到时候咨询一下税务局吧
可以的,可以问一下的。