你好,这个要看是什么原因导致的错误。

老师,公司的往来账户想进行调整,之前有挂帐的余额应该是0 但现在账上还有余额,所以我准备把应收帐款和应付账款余额互相调整,但是借方还是剩余了30万的余额,再怎么调整呢?
老师,非营利组织,之前年度没有费用发票,现在要从往来科目调账,应该怎么调呢?
之前开的销项发票 开多了 但是发票一直未红冲 现在跟对方核对往来 跟对方往来对不上 现在账上怎么处理 很久以前的票了不红冲
怎么核对往来账款,现在和之前财务对接
现在发现之前的往来余额不对,该怎么调账啊
您好,请问开发票时实名认证一个是电子税务局App扫脸实名认证另一个是国家网络身份认证。这个国家网络身份认证是怎么认证呀?
一家公司和一家个体户是不是不用报经营所得C表,必须两家个体户或者一家个体+一家个人独资企业才会报
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
买车按揭应该怎样账务处理,购车价1036000元,首付103600,保险8643.15购置税免3万后61681.42元,按揭车款每月17000,其中3000是利息,14000为本金,怎样会计科目
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
就是前期的期初余额不对
就是前期的期初余额不对
你好你如果不想去检查,就直接记入营业外收支。
营业外支出的话汇算的时候是不是要调增啊
营业外支出的话汇算的时候是不是要调增啊
你好,营业外支出是要调整
那如果又不想调整的话还能计到哪个科目啊
你好,这个没有这样子的办法。你就要去检查之前为什么不对?找到准确的原因,然后再更正。
比如就是记账数据错误的话怎么调呢
你好,先用红字冲减错误的,然后再做正确的金额的分录。
几年前的错误了
所以,你解决不了,老师不知道准确的原因也解决不了。 进入营业外收支要调整,你又不愿意,没有完美的办法来解决。