你好 不需要的,这个汇算清缴是计算企业所得税的,并不需要你做分录的

老师,请问一下,我在计算2022年的所得税是按利润总额来计算吧?后期汇算清缴再按税务要求调增调减或者补缴吗?
请问老师,2022年计提了一笔费用3万元,在2023年4月冲减了,请问2022年企业所得税汇算清缴和2023年企业所得税汇算清缴分别怎么调整
老师,我不明白企业所得税弥补亏损明细表的填法,我2022年是第一年营业,当年利润9000元,调增后为境内所得35792.37,我不明白在可弥补5年那我2022年是否填我利润9000元,是否要填-9000元,或者赢利了就不填写,要亏损了才填写在弥补5年哪?我现在这样填是不是正确?
请问所得税汇算清缴是亏损,招待费要纳税调增吗?我去年调增了没做账里,到今年账里的亏损和报表就不一个数了,弥补亏损也不一样了
请问2022年企业所得税汇算清缴用了调增或者调减或者弥补亏损,是不是要在2023年做分录?
老师,企业清算所得税报申报表怎么填?
1月上期留抵税额789 12月应纳税额合计853请问申报应纳税额是是多少,经理说上期留抵的也要加上
老师想问问 ,公司承担的货损金额,入什么科目的好?
每个月会有暂估收入,但是没有开票,时间久了时间久了就是营收和增值税收入不一致,最好的解决方法是什么
你好,劳务派遣行业,员工在总公司签订劳动合同,但派去分公司工作,但社保申报和工资都在总公司申报,分公司是增值税独立申报的,开票时,这员工的工资和社保可以做扣除项吗
我方已经认证的发票需要红冲会产生哪些影响
老师好,请问滴滴打车能开专票吗,能抵扣进项税金吧
朴老师,企业是否签订集体合同是怎么回事啊
老师 现在老板说需要投资个代理30%控股,但是他又不想用现有公司去直接投,但是对方又想用我们的品牌,老板是想在注册个子公司再去投 这样的话 我们现在经营的主体就不会有法律风险这样行吗
小规模纳税人1个季度不超过30万免增值税,是指不含税收入不超过30万,还是指含税价超30万呢,如果二季度是开了不含税收入299900,税8997元,价税合计308897元,需要交增值税吗