你好 比如 说固定资产处置大致分为4步资产转入,清理费用,处置收入,最后核算损益 固定资产清理 是前3步 资产原值 折旧和 资产减值损失 固定资产减值准备都转入固定资产清理 最后一步是资产处置损益

老师 固定资产减值准备按多少来算的?
老师你好,我单位处置固定资产,发生固定资产减值准备,借资产减值损失 贷 固定资产减值准备。但是最后财务报表里没有资产减值损失。怎么处理
老师你好,我单位计提固定资产减值准备。借资产减值损失 ,贷固定资产减值准备。最后,资产减值损失在会计报表里没有体现,我该怎么处理
老师,您好,请问处置固定资产时,之前的减值问题,是结转资产减值损失还是减值准备
老师 固定资产清理 资产处置损益 资产减值损失 固定资产减值准备 。 怎么记忆@来来老师 @来来老师 @来来老师
代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?
老师你好,我想问一下东莞这边的最新劳动合同是怎样呢
老师,以前会计做的账年应税所得额299.7万,税务局打电话来,疑似调成小微企业的,让我查清回复,我咋解释好呢?
老师,地址变更是需要多久?,跨区经营地址变更,需要怎么弄?
郭老师,郭老师接下,建安异地预缴,有三个项目,都是一个甲方,一个地方,进去其中一个项目申报时,填表的地方三个项目都跳出来,我可以直接把另一个在这里面填了联合申报吗
老师,我们要给移动开销售折让红冲发票,移动不让把总金额开在一张发票上,说不好对账,那么我们就需要开十几张发票,这样一天内红冲十几张发票会不会有风险,出疑点?
过节发的福利费计入哪里?只是转现金,这个需要什么凭证做账?
老师,残宝金属于公用经费还是?
请问代理报税的,300一个月需要帮忙报工资不?
最后一步是核算下是盈利还是亏损了 这个金额转入资产处置损益(小企业会计准则是营业外收入和营业外支出)
这里我懂了 我最不懂的是资产减值损失和固定资产减值准备 老师 损益类科目的借贷方到底表示什么啊 就拿资产减值损失这个科目来说 这是损益类科目 在借方到底是损失的增加还是损失的减少
固定资产减值准备类比坏账准备 是一个调整科目 是资产科目中的异类 是贷方计增加
资产减值损失是损益类科目 类比营业外支出 借方增加 贷方减少 借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备
资产减值损失呢 在借方表示什么
这个意思就是 资产减值损失增加 固定资产减值也增加
这个意思就是 资产减值损失增加 固定资产减值也增加 ---如果计提固定资产减值 是的