你好!直接补充计入到这个月就好了

老师,请问公司本月发上个月的工资,但本月月底是交本月社保。那下个月报税的话是不是认为上月发的工资就是上月工资?那么这一块做账照实做吗?报税应该怎么做啊
工资一直没有按计提做帐,按的是实发工资做帐,现在年底要求12月份工资也要计提,那这样算,不是有13个月工资费用吗,本年利润不就是不对,请问这个要怎么做才对
老师 请问一下上个月的一些成本费用 公司员工拖到这个月才来报销 付款 这样怎么做账 是按什么时候转钱做到那个月吗?那月底要核算本月成本利润怎么做呢
我是运输服务行业 我们这里车子的一些维修,配件采购人员经常不及时报销 垮月来报销付款 但是 老板又要每个月的利润表 查看成本费用 所以不知道该怎么做账了 是直接用本月付出去的钱做本月的成本可以的吗
老师,麻烦问一下,工业企业采购原材料的时候,有一些运输费,一些合理的费用都计入到产品的成本中去。比如说这一批货物。价款是两万,然后这个运费是两千,这个成本就是22000。那到时候月底的时候结转成本的时候,这个怎么算呢?,
老师,我想问一下,公司之前从老板个人借进10万,但是是打到公司农商银行的,如果现在公司农商行没有钱,从老板公司公户建行还款给老板个人可以吗?原则上讲,从哪个银行借进来的,不得是从原来借进来的账户还款,要原录返回,不应该是这样的吗??老师,到底是哪种情况。我刚刚表述了我的问题,现在可以转吗?
朴老师,购买商品没有发票会计上可以记库存商品吗?可以记库存商品,但是结转成本时该成本不能税前扣除是吗?
登记了税务之后,没有其他操作了,我用法人能登上去电子税务局,但是我登进去那个vtax没有显示有这家企业是什么问题呢?
老师您好,我想问一下维修办公室金额多少以上要计入长期待摊费用里
财务培训费用能记入管理费用-办公费吗?
老师 我们买的仪器 款付了 发票对方还没开来 已经入库了 现在研发部已经领走了 统一用应付不用预付 老师 你看我这这分录对不对 从头单位 1. 款已经付了 借 应付账款5500 贷 银行存款 5500 2. 发票未到 货已到 已入库 (专票) 借 库存商品5500 贷 应付账款5500 3 研发部领走 借 研发支出 -费用话支出5500 贷 库存商品 5500 4. 发票来了 入固定资产 借 固定资产 研发仪器/电子设备 5500 贷 老师 这点贷什么呀
老师,请问给临时工转工资备注可以写工资吗
老师你好,我想问一下,职工停保,是不是就是社保减员
麻烦问一下老师,我们有个个体户营业执照,24年的时候就做了法人变更,现在做工商企业年报还是原法人的信息,这个还需要做变更吗?还是就是这样子的,谢谢!
老师,个体申报电子税务方法,步骤,如何查看营业收入及营业成本