你好!这个是自动会有的
一般纳税人,本期没有收入!但是认证进项了未填写申报表,下个月还可以填进项抵扣吗?已经认证未填写的这部分
老师请问报税时,进去填写增值税报表时需要点击左上角提取发票数据吗?还是直接按开票统计里的销售额手动填写?上期留抵是自动带出的吗
老师,好。一般纳税人,进项票认证过了。在填申报表的时候,认证的数。填到表二哪一行,是手动填写吗?还是自动带出来的。
老师,机动车发票进项,要填写在一般纳税人附表二哪里?还是跟正常发票认证一样填写
一般纳税人报税时,去年留抵的进项税是手动填写还是系统自动填写,表二是填本月认证的进项发票吗
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
去年留抵的进项是在这个表上体现是吗
你好!对的,就是这里了
表二是填本月所认证的发票数据是吗
本月没有要认证的进项,表二是不是就不填
你好!是呃。进项及转出之类
没有进项,为何还有这个提示,是直接申报?
你好!这个只是提示你。让你确认而已,你觉得没问题,就可以直接申报
这个地方为何多了一分
你好!系统问题,四舍五入造成,不用管
我帐上,编分录是写9还是8
这个地方也是9
老师帮忙看看,我是不是还有182.9进项可以留下个月抵扣
你好!是的。就是这个
之前留的进项抵扣了本月的销项税,我分录是这样做对吗
你好!可以这样做了
请教一下这个又是什么数据老师
结转下期可用于扣除的留抵退税额”:填写本期扣除后剩余的增值税留抵退税额,结转下期可用于扣除的留抵退税额=当期新增可用于扣除的留抵退税额%2B上期结存可用于扣除的留抵退税额-留抵退税本期扣除额。
谢谢老师
你好!不用客气的了