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收到对方打来的预付款,我们公司也给对方开具了发票,分录咋写

2023-06-09 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 14:05

你开具了预付款的发票就正常做账,按销售收入做账 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销项税

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你开具了预付款的发票就正常做账,按销售收入做账 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销项税
2023-06-09
你好;      借其他应收款贷银行存款。 社保是好久的 ?    本月的还是次月的社保  
2021-12-29
你好,收到预收款,照理是不能开发票的,因为经济业务还没发生呀。
2022-01-16
您好,先确认无形资产,和其他应付款,后期收益按利息支付对方
2022-01-16
同学你好 按开出发票内容 借,应收账款 贷,主营业务收入等 贷,应交税费一应增销项 3年以上收不回来的应收款可以作为坏账损失;
2020-09-10
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