国外的那边有形式发票的,你看下他有吗?

你好,感谢您的回答。1和3我大概明白了,其中第2个问题:我已经和第三方公司确认了,是有这种不带票话费代充业务,因为他们公司申请了代付代缴差额报税,所以他们收了我公对公转给他们钱是可以不给我开票的。我的问题是那我该怎么做账呢,上家不给我开票,下家又是国际公司不要票,我也不给他开票,如何处理这个问题呢
老师,您好!我想请教一下我们公司是服装销售店平常有储值卡,充值完立马就用了一部分,那怎么做账呢?借,银存,借预收(用的那部分)贷预收(充值的钱),贷应收账款?(因为我们是当时收入次日到账所以当时挂有个应收)但是感觉这样的分录是不对的,借贷都有预收还有应收
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
老师您好,请教个问题,我们公司员工报销chatGPT会员充值费用,但是因为是个人充值的,对方是美国的,所以对方不能提供发票,这种情况下我们财务应该怎么办呢?
老师,您好!我们开了一张销项发票3000元出去,但是对方打款并不是公对公打款,而是对方公司的以为办事人员的名字打进我们公司的基本户,请问一下这种情况我该怎么做账务处理合适呢?
去年多入了一个固定资产,分录 借:固定资产 应交税费-进项 贷:应付账款 今年发现资产已经入过一次账,重复入多了一次,请问要怎么处理,分录怎么做
请问公司员工休产假了,还要不要给他发工资啊?
六月下来的营业执照,九月税务登记,入职日期填几月
老师,我们是小规模纳税人在本市提供建筑服务,然后又分包给外市的B公司,那么我们公司是不是可以根据开票工程款一分包收票工程款=余额申报增值税?
老师好,请问一共五大类产品收入怎么分利润总额????因为营业外收入 费用 营业外支出 都是一起收入和支出
甲乙为国企,现甲公司把广告牌及厨房厨具无偿划转给乙公司,数据是2024年12月,业务人员忙一直托到2025年8月才做的移交表签字交给财务,甲公司固定资产从2025.1一8月一直计提的折旧,现已经反结8月这笔8月份怎么做?比如,广告牌2024.12原值86.5万移交(2024.12月在建工程转入取得),炒锅等低值易耗品39010元无偿转让的(账上已经摊销完),厨具房用品等2.58万按原值无偿转让的,实物2025.1月已交乙公司由于没有划转表,比表业务未处理,固定资产25.1一8月依然计提,8月划转表给会计,8月会计如何做账?
老师,我们领导要我催要预付账款和应付账款暂估账款的发票,然后把预付账款和暂估账款冲了,而且不能影响存货,老师这个应该怎么做呀
老师 我们是建筑行业,我们的客户给我公司开具了一份项目的电费发票,我应该如何记账
退休返聘的工资是5500,请问要交个税吗?
老师11月工资的个税在12月份缴纳11月份要不要做分录要不要计提
形式发票也可以抵扣的。
形式发票是什么样的?
你好,这种就是形式发票
如果没有的话就只能调增了是吧
是是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。