国外的那边有形式发票的,你看下他有吗?
你好,感谢您的回答。1和3我大概明白了,其中第2个问题:我已经和第三方公司确认了,是有这种不带票话费代充业务,因为他们公司申请了代付代缴差额报税,所以他们收了我公对公转给他们钱是可以不给我开票的。我的问题是那我该怎么做账呢,上家不给我开票,下家又是国际公司不要票,我也不给他开票,如何处理这个问题呢
老师,您好!我想请教一下我们公司是服装销售店平常有储值卡,充值完立马就用了一部分,那怎么做账呢?借,银存,借预收(用的那部分)贷预收(充值的钱),贷应收账款?(因为我们是当时收入次日到账所以当时挂有个应收)但是感觉这样的分录是不对的,借贷都有预收还有应收
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
老师您好,请教个问题,我们公司员工报销chatGPT会员充值费用,但是因为是个人充值的,对方是美国的,所以对方不能提供发票,这种情况下我们财务应该怎么办呢?
老师,您好!我们开了一张销项发票3000元出去,但是对方打款并不是公对公打款,而是对方公司的以为办事人员的名字打进我们公司的基本户,请问一下这种情况我该怎么做账务处理合适呢?
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
形式发票也可以抵扣的。
形式发票是什么样的?
你好,这种就是形式发票
如果没有的话就只能调增了是吧
是是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。