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老师,接了一家新账,目前发现应付职工薪酬多计提了好几万,现在怎么调账?

2023-06-09 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 16:26

你好,原分录红冲就是了

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快账用户8398 追问 2023-06-10 08:49

不知道原分录是哪部了,就从一直21年来慢慢到现在的

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齐红老师 解答 2023-06-10 08:50

你没法查清这笔钱是什么情况,那就不用处理它。因为会计做账的依据就是必须要查清楚原因才能调账。不然就是要负责任的

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你好,原分录红冲就是了
2023-06-09
您好,这个你补计提就可以了
借:利润分配-未分配
贷:应付职工
2025-10-08
你好!按2021年科目余额表建账就可以,差额的具体原因找出来了吗?
2022-01-26
您好,把这个分录红冲,上面的-10是不是正数哦,,现在是红冲分录 借:未分配利润-10万,贷:应付职工薪酬-10万 申报更正前年所得税汇缴申报,把利润表里的管理费用减少10万,调增的工资更正为不用调整
2025-04-26
你好,这个月直接冲回 借:应付职工薪酬 贷:管理费用
2020-10-21
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