你好,返利的收到付出发票没有?

老师好,A供应商返利给我们,已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的,这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款,分录怎么做?谢谢
老师,供应商给我们的返利先算成金额然后我们需要用的时候给我们货物抵这笔返利金额,返利金不含税也不开票,我收到供应商给我的返利金额的时候我需要怎么计提分摊到当月利润?还有为什么要计提分摊到当月利润里面,不是很理解,
老师,收到一笔供应商给我们的返利,用来抵扣货款,当收到这笔返利时2万金额这个要怎么写分录,
老师,你好。我公司向供货方拿货,我们拿了50万的货,他们给我们3000元的返利。然后他们说就给我们开47万的发票。可以这样的吗?那这个3千元的返利我该如何记账?
你好,老师。我们是药品批发公司,供应商私下返给我们的药品返利,我们私下返给供应商的返利款,怎么样做分录?
没有呢,如果是我们用返利抵货款又要怎样做账
你好借其他应收款贷营业外收入。借应付账款贷其他应收款。
老师,是不是刚开始还要做一笔借其他应收款,贷应付账款
你好 不用 你好 说给返利没收到钱时 借其他应收款贷营业外收入。 用 返利抵货款时 借应付账款贷其他应收款。
老师,这个返利跟货款还是有区别的是吗?不能用应收账款这个科目对吧
你好,是的,它不属于货款,它是给咱返利的,咱要是没收到钱咱就用其他应收款。这个更恰当。
好的,明白了,谢谢
不客气,祝您周末愉快。