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老师,我们买了供货商100万的货,然后有个返利3%的返利,我们怎样做分录。收到返利的分录

2023-06-09 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 17:51

你好,返利的收到付出发票没有?

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快账用户9166 追问 2023-06-09 17:55

没有呢,如果是我们用返利抵货款又要怎样做账

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齐红老师 解答 2023-06-09 17:56

你好借其他应收款贷营业外收入。借应付账款贷其他应收款。

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快账用户9166 追问 2023-06-09 18:52

老师,是不是刚开始还要做一笔借其他应收款,贷应付账款

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齐红老师 解答 2023-06-09 18:59

你好 不用   你好 说给返利没收到钱时    借其他应收款贷营业外收入。 用 返利抵货款时   借应付账款贷其他应收款。

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快账用户9166 追问 2023-06-09 20:16

老师,这个返利跟货款还是有区别的是吗?不能用应收账款这个科目对吧

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齐红老师 解答 2023-06-09 21:04

你好,是的,它不属于货款,它是给咱返利的,咱要是没收到钱咱就用其他应收款。这个更恰当。

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快账用户9166 追问 2023-06-10 00:00

好的,明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-10 05:50

不客气,祝您周末愉快。

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2023-06-09
同学,你好 开红字发票吗?
2021-12-31
借:营业外支出,贷:银行存款
2022-10-17
您好!内账,返利你可以直接冲减购买的货物的成本 借应付账款,贷库存商品
2024-07-16
可以的,直接按照你自17万来确认库存商品就可以的。
2022-08-08
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