你好。上个月付款时有没有做分录?没有计入预付账款。

老师,就是一月份的水电费和租金支付,3月份才收到发票怎么做账呀
老师请教一下,宿舍租金、水电费明细如下:租金10674元,水费297元,电费是197元(说明:租金公司出,水费、电费从员工工资扣),合计金额是11168元, 房东开给我们的发票是这样开的,不含税金额10535.85元,税额是632.15元, 月底计提租金的分录,跟收到发票、跟付款时,这些分录要怎么做呀
上个月计提电费,当月付款及收到发票的分录怎么做
我计提水电费和租金是和发票一样的,上月付款这月收到发票这么做分录
当月支付下月厂租和当月水电的分录怎么做? 借预付账款,贷银行还款,然后下一个月收到发票,借制造费用、租金、水电费,贷预付账款。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
支付每一笔都做了分录
你好,收到发票时,比如咱管理部门用的 借管理费用,办公费,贷预付账款。
之前每月都计提了怎么办
您的意思是正常计提费用的,只是没回来发票是吧?可以把发票贴到原来的凭证后面。就把没有票的费用分录红冲,再按这个发票入账就行了。两种方法都可以的。
可以把发票用在计提那里吗?假设我4月份计提,五月份才收到开出来的发票,可以直接用于计提做凭证附件吗?
你好,可以的,把发票贴在4月的凭证后面就行了。
大部分财务人员通常怎么做,那种好一点,直接冲掉在做分录,正负相抵。
老会计就是习惯性把发票贴到原来凭证后面就行,简单方便。 课本上,更正规的这种,就是把原来没有发票的红冲处理,然后再按照新的发票入账就行了。 所以说工作中两种处理都可以看个人习惯。