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老师好!上个月计提了工资,但是和这个月发放的金额不一样,怎么做账,写分录。谢谢!

2023-06-10 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-10 16:13

这个月计提工资时多退少补,不用单独作账

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这个月计提工资时多退少补,不用单独作账
2023-06-10
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数
2023-05-16
你好    计提的分录    和缴纳的分录是怎么做的
2023-04-15
  1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-12-06
②“上月计提之后,下月先交社保、个税、公积金,后发工资 和“上月计提之后,下月先发工资,后交社保、个税、公积金”的分录是不一样的 答:是一样的。
2023-04-05
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